差額發(fā)票中的工資不計(jì)入30萬(wàn)免稅額度基數(shù)。按政策,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅時(shí),以扣除工資等后的差額銷售額判斷是否免稅,只要差額后未超30萬(wàn)就可免稅。
老師,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有這么個(gè)問題,有個(gè)人承包了,下來給他應(yīng)發(fā)工資30萬(wàn),他說開個(gè)普票,但是這個(gè)做成30萬(wàn)工資和30萬(wàn)的安裝費(fèi)對(duì)企業(yè)所得稅有影響,交企業(yè)所得稅30萬(wàn)工資可以全額抵扣,安裝費(fèi)就不行,是不是,老師?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個(gè)季度開票總金額超了30萬(wàn),但是管理費(fèi)只有幾千,需不需要交增值稅呢
比如她打了20萬(wàn)給勞務(wù)派遣公司,其中2萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),18萬(wàn)是工資支出,那這時(shí)是不是就要差額開票?這時(shí)就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬(wàn)季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個(gè)功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬(wàn)給勞務(wù)派遣公司,其中2萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),18萬(wàn)是工資支出,那這時(shí)是不是就要差額開票?這時(shí)就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬(wàn)季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個(gè)功能需要去稅局備案嗎,老師
9月需開勞務(wù)派遣發(fā)票3張,分別含稅10萬(wàn),5萬(wàn),2萬(wàn),,,如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了,那我對(duì)應(yīng)怎么提這個(gè)發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資,發(fā)票開了出去,這個(gè)金額有變又怎么搞
老師,請(qǐng)問一下個(gè)稅沒申報(bào),稅局罰款50,這個(gè)分錄怎么做???借營(yíng)業(yè)外支出 罰金 罰款?貸銀行存款?
老師,你好,請(qǐng)問本期環(huán)比增長(zhǎng)率,上期是0,本期是有數(shù)字的,那最后的得數(shù)可以=0%嗎,這樣子就不用分析原因了,反正這種指標(biāo)是沒有意義的啊
老師,增值稅為9%的工程發(fā)票開了6%的專票,這種屬于什么問題性質(zhì)?
老師 24年的材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把稅也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了 這個(gè)怎么調(diào) 還能調(diào)嗎。
同一集團(tuán)之間的企業(yè)支付管理費(fèi),能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問老師我?guī)讉€(gè)月憑證裝訂一起,封面只有按月寫的封面,幾個(gè)月一起的話該怎么寫呢
老師: 4月收到款項(xiàng),在4月沒確認(rèn)收入 5月才確認(rèn)收入,這樣是對(duì)的嗎? 我領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)讓我調(diào)到4月確認(rèn)收入,我應(yīng)該怎么辦呢?
老師好!我家有一套小規(guī)模的賬,現(xiàn)在在代賬,我的所在地在廣東省佛山市,然后我想把他收回來自己做賬報(bào)稅,我去收回時(shí),需要收到哪些資料?我才能正常的接手?
老師以上是管理兒童身高的中醫(yī)館的報(bào)銷一筆銀行支付10853.84元的,請(qǐng)幫忙做下分錄,謝謝
老師,被審計(jì)單位的公務(wù)車被公司其他單位占用,這種屬于什么問題性質(zhì)?