如果不是買來深加工的,154282.6*9%

老師,買的免稅的苗木,這個(gè)稅錢應(yīng)該怎么算?比如發(fā)票上的金額是1000元,稅金沒有,這個(gè)稅和金額怎么計(jì)算出來?
公司收到免稅的苗木普通發(fā)票,怎么做賬?苗木發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
收到一張苗木發(fā)票,免稅的普票,發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是10000,那么怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額???我們是建筑企業(yè)
老師,收到苗木免稅發(fā)票票面金額是154282.6元,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算
老師,苗木免稅發(fā)票,金額是票面金額,進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算一下,應(yīng)付款也是票面金額,我那個(gè)稅款怎么過渡一下
老師,我們做阿里國際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對運(yùn)費(fèi)有提出過質(zhì)疑,當(dāng)時(shí)客戶解釋因?yàn)镈DP是無法選擇的,所以報(bào)關(guān)選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運(yùn)費(fèi)發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請問老師,我剛接受一家新公司,申報(bào)個(gè)人所得稅,之前會(huì)計(jì)是按照扣除個(gè)人承擔(dān)部分社保后的工資收入申報(bào),但是這樣不對,從25年10月如果我改為按照工資總額申報(bào),沒有扣除社保前的工資收入申報(bào),對員工個(gè)人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費(fèi) 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計(jì)提嗎?
老師,成立一個(gè)公司,法人是a,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),比如簽什么東西之類的
你好 麻煩問一下 個(gè)體沒有對公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進(jìn)項(xiàng)會(huì)被要求轉(zhuǎn)出沒?
老師,成立一個(gè)公司,法人是a,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),比如簽什么東西之類的
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請問下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?

