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小規(guī)模納稅人,購(gòu)買了一批原材料,已經(jīng)付款了,材料也入庫(kù)使用了,沒(méi)收到發(fā)票,怎么記賬啊

2024-01-13 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 14:32

你好,同學(xué) 借原材料 貸銀行存款 回發(fā)票后,發(fā)票附在這筆憑證后面

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快賬用戶4722 追問(wèn) 2024-01-13 14:33

發(fā)票得跨年能收到了,也這么做賬么

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:34

是的,是這么做的,因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在23年度

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快賬用戶4722 追問(wèn) 2024-01-13 14:34

不用暫估成本啥的么

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:35

這個(gè)實(shí)際就是暫估的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:35

因?yàn)槭切∫?guī)模,不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶4722 追問(wèn) 2024-01-13 14:35

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,也是正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了么老師

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:36

是的,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本即可

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你好,同學(xué) 借原材料 貸銀行存款 回發(fā)票后,發(fā)票附在這筆憑證后面
2024-01-13
你好? ? 1. 你可以先做暫估入庫(kù)? :借原材料 -暫估 貸銀行存款。 2. 收到發(fā)票后? ?借? ?原材料? 貸原材料-暫估? ? ?如果沒(méi)有差異金額的話? 就這樣來(lái)處理了 。??
2020-11-16
你好, 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
2021-09-07
您好,內(nèi)賬一樣的分錄,因?yàn)榘l(fā)票以后還是會(huì)到的,內(nèi)外賬的差異就是無(wú)票收入和無(wú)票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬
2023-10-08
您好,先做分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 由于東西沒(méi)有入庫(kù),所以發(fā)票只能暫存,等入庫(kù)了,才可以做分錄
2019-12-23
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