借原材料 貸銀行存款呀,發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),貼后面
老師,公司購(gòu)買材料,供應(yīng)商貨已經(jīng)送來(lái)了,但是發(fā)票還沒(méi)開(kāi)款也沒(méi)付,應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
購(gòu)買的原材料入庫(kù)了,但是發(fā)票還沒(méi)收到,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,采購(gòu)原材料,原材料入庫(kù)了發(fā)票也到了,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。 原材料到了,發(fā)票沒(méi)到,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估;發(fā)票到了就是沖暫估,做應(yīng)付賬款。 先付款了就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫(kù)了沖掉應(yīng)付
老師,購(gòu)買的原材料入庫(kù)了,但是發(fā)票還沒(méi)開(kāi),再開(kāi)就跨年了,但是已付款了,怎么入賬啊
老師 就是購(gòu)買了一些原材料 款已經(jīng)付了 但是發(fā)票24年1月份才開(kāi)來(lái) 現(xiàn)在年底結(jié)賬我是暫估成本還是怎么做比較好
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開(kāi)票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬(wàn),增值稅是怎么算交的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒(méi)有開(kāi)票,那增值稅是根據(jù)什么來(lái)繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費(fèi)基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納哪些稅
想更改蔣筑英紀(jì)念館聯(lián)系電話,該怎么操作?
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒(méi)有用呢
貨幣資金較大余額長(zhǎng)期掛賬,且營(yíng)業(yè)收入發(fā)生額較小。 存在收到錢不確認(rèn)收入的情況,收到錢了借方是庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款。貸方掛的應(yīng)該是哪些科目呢
老師,之前代理公司賬務(wù)把庫(kù)存都出去了,實(shí)際上還有很多材料,這種情況怎么辦?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來(lái)源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,合同違約金怎么入賬?