年底暫估,然后一月份再紅沖再調(diào)整。
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實(shí)際已發(fā)生,但是對(duì)方公司沒有飄開了。當(dāng)時(shí)暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師 就是購買了一些原材料 款已經(jīng)付了 但是發(fā)票24年1月份才開來 現(xiàn)在年底結(jié)賬我是暫估成本還是怎么做比較好
老師啊,順豐快遞費(fèi)是計(jì)入現(xiàn)金流量指定是“支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”“還是購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”
老師請(qǐng)問一下,我們公司如果是另一家公司的股東,每年分紅給我們公司的錢是不是居民企業(yè)之前的股利,紅利免征企業(yè)所得稅,收到的款要怎么做分錄,如果做投資收益,免不免增值稅
企業(yè)做賬為什么要計(jì)提費(fèi)用?
之前公司購車的時(shí)候直接費(fèi)用報(bào)銷的,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
2025.5.21支付購買手動(dòng)叉車一臺(tái)費(fèi)用:1600元計(jì)入什么科目明細(xì)?
一般納稅人銷售二手設(shè)備并出口。情況1:購入時(shí)無發(fā)票。情況2:購入時(shí)收普通發(fā)票。情況3:購入時(shí)收專票。情況1:銷售時(shí),視同內(nèi)銷,稅率是13;情況2:銷售時(shí)開免稅發(fā)票;情況3:銷售開0%稅率普票,進(jìn)項(xiàng)可退。三種銷售情況開的發(fā)票對(duì)嗎? 另外一個(gè)問題。二手設(shè)備跟新設(shè)備的銷售稅率都是13?還是銷售二手設(shè)備的稅率不一樣?
老師,我們遇到稅務(wù)稽查2022-2025年的賬,印花稅按合同金額比對(duì),我們之前繳稅依據(jù)是按開票金額,繳得印花稅也幾乎是不在對(duì)應(yīng)征期,現(xiàn)在稽查要求我們按征期該退退該補(bǔ)補(bǔ),這種滯納金算下來就很高了,有什么辦法能讓滯納金少交一點(diǎn)?
幫我看一下稅金及附加應(yīng)填哪一個(gè)
我們公司盈利10萬,交了10萬*5%的企業(yè)所得稅;現(xiàn)在要注銷,交分紅20%是按未分配利潤繳納嗎?還要繳納25%清算所得,這個(gè)清算所得按哪個(gè)數(shù)據(jù)繳納?
資產(chǎn)處置損益科目最后轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
分錄是不是 借 生產(chǎn)成本-暫估 貸 銀存 到1月又紅沖這張分錄 然后借 生產(chǎn)成本-原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
可以的,可以這么做的。