年底暫估,然后一月份再紅沖再調(diào)整。
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當時已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實際已發(fā)生,但是對方公司沒有飄開了。當時暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營業(yè)務成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師 就是購買了一些原材料 款已經(jīng)付了 但是發(fā)票24年1月份才開來 現(xiàn)在年底結(jié)賬我是暫估成本還是怎么做比較好
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
分錄是不是 借 生產(chǎn)成本-暫估 貸 銀存 到1月又紅沖這張分錄 然后借 生產(chǎn)成本-原材料 進項稅 貸銀行存款
可以的,可以這么做的。