年底暫估,然后一月份再紅沖再調(diào)整。
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當(dāng)時已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實際已發(fā)生,但是對方公司沒有飄開了。當(dāng)時暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師 就是購買了一些原材料 款已經(jīng)付了 但是發(fā)票24年1月份才開來 現(xiàn)在年底結(jié)賬我是暫估成本還是怎么做比較好
C&f成交方式下,運費支付的跟報關(guān)單上的金額有差異,在收匯時差異怎么入賬?因為收匯時本身跟之前的確認(rèn)收入時就有差異?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個季度加油費開多少算合理
老師如果委托一達通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達通出口,自己自營出口,然后自己申請退稅嗎
老師好,請問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營業(yè)務(wù)收入這個科目,導(dǎo)致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對公打私戶,有風(fēng)險嗎
財務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
分錄是不是 借 生產(chǎn)成本-暫估 貸 銀存 到1月又紅沖這張分錄 然后借 生產(chǎn)成本-原材料 進項稅 貸銀行存款
可以的,可以這么做的。