你好,同學(xué) 這個不需要更正申報
2022年的會計期間有一筆調(diào)整以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后 那23年匯算清繳要報這筆嗎
#提問#請問以前年度損益調(diào)整,調(diào)到未分配利潤之后,做匯算清繳的時候用不用調(diào)整應(yīng)納稅所得額?或者更正上一年報表申報?
老師我們23年9月調(diào)以前21年和22年23年的賬好幾筆,是通過以前年度損益,轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤的,這樣的我們要返回去更正21、22年匯算清繳表對嗎
23年退之前21年年度的殘保金,賬務(wù)處理走到未分配利潤,年度匯算清繳用更正申報嗎?
21年匯算清繳所繳納稅款,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,錯誤計入了本年利潤,這個如果在當(dāng)年的憑證中能否更正賬務(wù)處理
老師,請問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請問一下數(shù)電專票如果不認證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個成品有6個BOM,加5個委外BOM,我用分分步分項結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日報表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項提供法定質(zhì)保時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計負債,等到時質(zhì)保維修時,借:預(yù)計負債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請老師明示
那這部分殘保金金額是不就沒有繳納過所得稅
本期匯算清繳納稅調(diào)增
好的 明白了 謝謝
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快