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老師這個(gè)遞延所得稅這里不明白為什么7.5 我覺(jué)得應(yīng)該把遞延所得稅資產(chǎn)沖回17.5
老師 為什么資料二這里是調(diào)減遞延所得稅資產(chǎn)?計(jì)提了資產(chǎn)簡(jiǎn)直準(zhǔn)備 不應(yīng)該是增加了遞延所得稅資產(chǎn)嗎
老師好,計(jì)提遞延所得資產(chǎn),日常工作哪些科目是要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的的。
老師,這題分錄不是應(yīng)該是貸方:遞延所得稅負(fù)債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目了? 去年少交了25 萬(wàn)所得稅,今年應(yīng)該用遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)科目呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
您好,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)時(shí),應(yīng)根據(jù)可抵扣暫時(shí)性差異(如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債、未彌補(bǔ)虧損等)乘以適用稅率(通常為25%或高新技術(shù)企業(yè)15%)計(jì)算金額,借:遞延所得稅資產(chǎn) 科目,貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 (如果差異源于直接計(jì)入所有者權(quán)益的交易則貸:資本公積-其他資本公積 ,如果與企業(yè)合并相關(guān)則貸:商譽(yù) ),需確保企業(yè)未來(lái)有足夠應(yīng)納稅所得額利用該差異,資產(chǎn)負(fù)債表單獨(dú)列示遞延所得稅資產(chǎn),利潤(rùn)表通過(guò)所得稅費(fèi)用反映其變動(dòng),并在附注中披露具體構(gòu)成及計(jì)算依據(jù)。