不需要更正以前的勒

老師好!問下22年2月發(fā)現(xiàn)21年的錯(cuò)賬,需要更正, 那22年2月份做完更正分錄后,啥時(shí)候需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中?。坑衷撋稌r(shí)候調(diào)22年的資產(chǎn)負(fù)債表???
老師,21已入賬年度的費(fèi)用,22年12月份時(shí)要作廢,我做了紅沖,通過以前年度計(jì)入利潤分配未分配利潤,那這樣是不是沒有影響22年利潤,匯算22年時(shí)納稅調(diào)增嗎?
老師我們21年的費(fèi)用在22年匯算清繳后報(bào)銷的,入賬直接沖了未分配利潤,那老師這樣我們22年匯算清繳正常申報(bào)就可以是嗎
小規(guī)模納稅人,21年的房租發(fā)票,22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款,沒有做費(fèi)用。22年匯算清繳的時(shí)候也沒有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個(gè)憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 請老師幫忙看看,對嗎
發(fā)現(xiàn)22年的會計(jì)做錯(cuò),我是22年7月才接回來做的,沒有以前年度損益調(diào)整,我沖這分錄以前年度損益調(diào)整用利潤分配-未分配利潤代替,然后做正確分錄在23年4月按照正常入賬,會有什么影響嗎?改正的分錄是第二個(gè)截圖,麻煩老師看看
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢


如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個(gè)五星好評哦
不更正不會出現(xiàn)少上稅和多上稅的情況嗎?
容易是盈利企業(yè)的話 涉及到以前年度損益科目 要改一下匯算表的哈