晚上好親!是的,完全正確。
老師請問:購買一條生產(chǎn)線設(shè)備且需要安裝,分三次付款。安裝前的分錄是不是這樣錄,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,安裝和安裝完畢怎么錄呢,老師就是預(yù)付賬款-在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)這一環(huán)節(jié),不太能理解
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
單位購買一批設(shè)備直接贈送給鄉(xiāng)下了,分錄這樣對嗎? 借:固定資產(chǎn) 貸:財政撥款收入 無償調(diào)撥給下屬單位時, 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) ? ? 貸:固定資產(chǎn) 老師,這個是對的,不需要改動了吧?
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應(yīng)付款-總部3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯誤退回來的家具費 借銀行存款3000 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付款-家具商3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預(yù)付賬款-家具商3000 下月開始累計折舊,請問我寫的分錄對嗎?請問需要把7050計提下嗎?如果計提的話寫什么會計分錄合適?請分錄寫得好的老師回答,謝謝!
你好,公司一般納稅人現(xiàn)金購買了一臺空調(diào)6200元,開具專用發(fā)票,是不是要作為固定資產(chǎn)入賬?那固定資產(chǎn)的分錄是不是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅,貸現(xiàn)金?那請問固定資產(chǎn)是不是需要每個月計提折舊的?分錄怎么寫?每個月按多少來折舊?能麻煩老師告知一下嗎?謝謝。
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個人和公司各出50%培訓(xùn)費,請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預(yù)警嗎
老師,如果是采購用來自建固定資產(chǎn)的材料,采購材料時分錄這樣對不對? 借:工程物資 貸:銀行存款 等領(lǐng)用材料時分錄是不是這樣? 借:在建工程 貸:工程物資 等成為固定資產(chǎn)入賬時是不是這樣? 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
對的親,給您點贊!專業(yè)!
謝謝老師
不客氣呢親!祝您工作愉快!