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如果之前年度的暫估跟回票不一樣,怎么處理呢?

2023-12-23 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-23 22:28

票面多了,可以在本期的管理費用中減少相應的金額;票面金額暫估少了,可以在本期的管理費用中增加相應的金額。年報的時候,要根據(jù)實際情況,進行調(diào)整并記錄。

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票面多了,可以在本期的管理費用中減少相應的金額;票面金額暫估少了,可以在本期的管理費用中增加相應的金額。年報的時候,要根據(jù)實際情況,進行調(diào)整并記錄。
2023-12-23
你好!紅字沖減暫估的,然后按實際金額入賬
2022-05-13
同學你好 匯算清繳之前不能收回就要調(diào)增
2023-06-07
您好,是23年的吧,把原分錄紅沖,再按發(fā)票金額來做分錄,損益科目金額差異不大的,不用以前年度損益調(diào)整,不更正23年申報表,這是匯檄前來的發(fā)票,暫估成本費用可以稅前扣除
2024-05-07
是 如果是虛的業(yè)務,需要紅沖的借其他應付款貸利潤分配。
2022-07-06
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