你好!紅字沖減暫估的,然后按實(shí)際金額入賬
你好,如果暫估入庫的成本回來的發(fā)票和暫估成本的數(shù)一樣,之前暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了。現(xiàn)在發(fā)票回來就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
老師,暫估多了,發(fā)票跟之前暫估的成本不一樣怎么搞
之前暫估成本,做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
老師好 想咨詢一下之前做有暫估應(yīng)收賬款—暫估、收入—暫估、成本—暫估,現(xiàn)在是不是要把之前的暫估沖賬呀?
老師請問一下我之前做了暫估入賬,發(fā)票進(jìn)來跟我做的暫估有差價
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師,你好,初創(chuàng)公司第一個月,可以把增值稅做成零不
具體要做哪些準(zhǔn)備工作呢,資產(chǎn)評估要不要做,折舊要不要補(bǔ)提?
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計(jì) 我想問一下:車間4個工人,一個工人做涼菜然后讓自己門店賣出去,一個廠長操做機(jī)器活面,調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門店,還有兩個工人是幫忙后勤的。 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子到門店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費(fèi)怎么核算我有點(diǎn)混亂
老師 收到的租賃發(fā)票跨期審計(jì)通不過,然后怎么處理呢?需要補(bǔ)稅款嗎?
老師,廣東稅務(wù)的遠(yuǎn)程可視化功能,后臺審核,是不是上班時間才能用
老師出季報(bào)暫估入賬計(jì)入成本嗎,下個月是不是要全額紅沖呢
那我的材料為負(fù)數(shù)怎么搞?
你好!為什么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?紅字沖減的時候產(chǎn)生負(fù)數(shù)?
發(fā)票少,暫估多了。不是負(fù)了嘛
您好!你紅字沖減暫估的,暫估的部分不就平了嗎?
暫估平了,但是我?guī)齑嫔唐坟?fù)啦
你好!正常是不會的。除非你自己結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
我成本還沒結(jié)轉(zhuǎn)啦
是不是把負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)掉,?
你好!要么是之前結(jié)轉(zhuǎn)多了??隙ㄊ墙Y(jié)轉(zhuǎn)走了,才會負(fù)數(shù)了
之前按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的。這次把暫估沖完,庫存商品是負(fù)的了。還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本。把上月多結(jié)轉(zhuǎn)的,這個月搞回來就行了
你好!是的。就是這樣操作