您好,對(duì)的,是申報(bào)后,才能開(kāi)具的
請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月申請(qǐng)了增量發(fā)票但是沒(méi)開(kāi)完,這個(gè)月稅盤(pán)上報(bào)匯總了卻不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
你好,請(qǐng)問(wèn)理論上一定要附發(fā)票,貸方才能有銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎,比如我公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放集體福利,由于視同銷(xiāo)售,貸記銷(xiāo)項(xiàng)稅額,要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅人本月未開(kāi)具發(fā)票后期有可能開(kāi)有可能不開(kāi),申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)有超過(guò)季度45萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額要不要填寫(xiě)??
一般納稅人銷(xiāo)售貨物的,現(xiàn)在還沒(méi)有做增值稅的申報(bào),那么可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?還是需要申報(bào)完上個(gè)月的稅款才能開(kāi)具發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位上月申報(bào)增值稅時(shí),并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,將銷(xiāo)項(xiàng)稅天到了未開(kāi)具發(fā)票一列。本月并沒(méi)有需要開(kāi)具發(fā)票的業(yè)務(wù),但是上月的發(fā)是這個(gè)月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn),本月還需要填增值稅申報(bào)表的附列資料一嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
稅務(wù)局的人過(guò)來(lái),帶去見(jiàn)老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢(qián),看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項(xiàng)票一直開(kāi)不進(jìn)來(lái),對(duì)方找各種理由也沒(méi)處理,投訴都沒(méi)用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開(kāi)票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時(shí)把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說(shuō)抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,解釋的原因是沒(méi)有打款過(guò)賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣。這個(gè)原因合理嗎?
老師,個(gè)人名下的專(zhuān)利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個(gè)門(mén)面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門(mén)面40w, 問(wèn)公司收到這個(gè)錢(qián)做什么?沒(méi)有差價(jià),怎么做賬
上個(gè)月還有額度未用完也要申報(bào)后才能開(kāi)嗎
對(duì)的,是需要這樣才可以的
那恢復(fù)額度是要繳納稅款后才能恢復(fù)嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了