你好,只要你上報(bào)匯總了就可以開(kāi)發(fā)票的。
老師我想問(wèn)一下我上個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)售貨物的發(fā)票,但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)師沒(méi)有核定銷(xiāo)售貨物的的稅種,核定完之后我是不是就可以申報(bào)增值稅了?還是說(shuō)先核定才能開(kāi)票然后申報(bào)納稅
公司是一般納稅人稅率認(rèn)定的增值稅率是13%,上個(gè)月因業(yè)務(wù)需要開(kāi)具了6%服務(wù)普票,這個(gè)月申報(bào)是還需要去稅務(wù)局做稅種核定,才可以報(bào)稅嗎?
一般納稅人銷(xiāo)售貨物的,現(xiàn)在還沒(méi)有做增值稅的申報(bào),那么可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?還是需要申報(bào)完上個(gè)月的稅款才能開(kāi)具發(fā)票?
比如現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào)上個(gè)月的增值稅,那么現(xiàn)在能繼續(xù)開(kāi)票嗎?還是必須申報(bào)完才能開(kāi)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位上月申報(bào)增值稅時(shí),并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,將銷(xiāo)項(xiàng)稅天到了未開(kāi)具發(fā)票一列。本月并沒(méi)有需要開(kāi)具發(fā)票的業(yè)務(wù),但是上月的發(fā)是這個(gè)月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn),本月還需要填增值稅申報(bào)表的附列資料一嗎
老師,新辦公室,第一次交印花稅,需要交哪些印花稅了?
老師,個(gè)稅還沒(méi)繳費(fèi),怎么更正申報(bào)?
老師,沙場(chǎng)供機(jī)場(chǎng)砂石料,運(yùn)費(fèi)高出砂石料一倍正常嗎?稅局查合理嗎?購(gòu)銷(xiāo)合同是一票制
工資計(jì)提多了怎么沖減
老師,如果把8筆銀行到賬放在一個(gè)憑證里,怎么記賬更清晰?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
貸餐日娛不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),住宿服務(wù)專(zhuān)票是不是也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后本季度銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),該怎么申報(bào)?
老師,經(jīng)營(yíng)所得的稅率表及扣除數(shù)?
香港客戶(hù)使用我們公司研發(fā)平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù),再?lài)?guó)外開(kāi)展業(yè)務(wù),最后回到中國(guó)卸貨,這種情況符合增值稅免稅政策嗎
老師,專(zhuān)票作廢和紅沖也是可以不用等增值稅申報(bào)完就可以操作嗎?
對(duì)的,是的,可以這么做。