這個款項還需要還給客戶嗎
老師。我請問下。我們公戶付款一筆服務費。因為一些原因需要退款。他們發(fā)票還沒有來給我們。這個發(fā)票要開來嗎?賬應該怎么做啊
老師,我們有好多是收款了還沒有開票,有的是預付款,這種要申報未開票收入嗎?如果客戶不要發(fā)票怎么處理
老師,您好!我想問一下給客戶開過票后,客戶付款的時候因為某些原因少付了一部分貨款,這個要怎么做賬
工廠接了單 客戶也打預付款了 做完后 因為受疫情影響 沒有完成安裝 也沒有開票給對方 這個預收的賬款要怎么處理
老師你好,有個問題想請教下。就是公司收了客戶的款,但是這個客戶后面因為自身原因他公司無法經(jīng)營了,那我公司收的這款要怎樣做處理呢?
酒店裝修,清理垃圾費10萬元,記入什么科目?
往來大、資產(chǎn)大、實收資本實繳情況,影響股權變更嗎?影向稅嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,酒店是租的,發(fā)生的電梯檢測費計入哪個科目
第十一欄不理解。為什么?預收賬款和存貨居高不下,可能少計收入?為什么會理解為少計收入。
你好,工資和社保的計提繳納 一家公司,工資應發(fā)10,個人承擔社保-醫(yī)保、養(yǎng)老、工傷。一起是1,單位承擔2。 借:管理費用-工資 10 貸:應付職工薪酬-工資10 借:管理-社保2 貸:應付職工薪酬-社保2 繳納社保的時候 借:應付職工薪酬-社保2 其他應收款-個人承擔社保1 貸:銀行存款3 有個問題是,每個月企業(yè)繳的社保只是其中的一項。比如:7月可以繳的是3月份的醫(yī)保。他們那邊不給完稅證明看不出來繳的什么。導致其他應收款這邊不知道應該扣員工多少。可以在繳納的時候。全部 借:應付職工-社保3 貸:銀行存款3 到年底一次性 借:其他應收款-個人承擔社保1 貸:應付職工-社保1
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師發(fā)一下7月季報的流程
老師,本公司是小規(guī)模納稅人,干餐飲的,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)開了一張專票出去,該怎么辦呢
手機上能不能使用軟件賬套操作
老師,現(xiàn)在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我現(xiàn)在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止時間是6月30日日,且三家分公司是獨立納稅主體,現(xiàn)在正在辦理三家分公司的稅務清算,但是6月前有部分三家分公司的進項發(fā)票為取得,這部分進項發(fā)票可以在7月份開子公司的發(fā)票嗎,7月份對應收入也在子公司。從8月1日開始在,新成立的分公司進收入和成本?