你好,這個(gè)只能是確認(rèn)客戶不要發(fā)票,你再作為收入的 在申報(bào)的時(shí)候,作為未開票收入的
我們是貨代,收到國(guó)外代理匯款,但是對(duì)方不需要發(fā)票,我進(jìn)行了未開票收入申報(bào),有沒有問題?未開票收入后續(xù)要怎么處理呢?
老師,我們有好多是收款了還沒有開票,有的是預(yù)付款,這種要申報(bào)未開票收入嗎?如果客戶不要發(fā)票怎么處理
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報(bào)增值稅,會(huì)有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項(xiàng)到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項(xiàng)到賬就是確認(rèn)收入,什么時(shí)候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
你好老師,我想問一下,做工程的,甲方預(yù)付款,需要我們開發(fā)票,可是貨還沒發(fā)走,預(yù)付款發(fā)票已開,款已收,我應(yīng)該計(jì)入收入嗎,如果記入收入,沒有成本,如果不記收入,發(fā)票已開,我該怎么辦?
老師,我們收到客戶的預(yù)付款,后面因?yàn)樾┰驔]有做了,這個(gè)要怎么處理,是要開發(fā)票嗎?
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
現(xiàn)在是收款了,先不用申報(bào)未開票收入嗎
不用啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在還不確定他要不要發(fā)票的啊
不是說只要有收入就要先申報(bào)未開票收入,后面開票了,在沖減嗎
但是你先申報(bào)了,然后客戶又要發(fā)票,你怎么處理啊
不是說要在申報(bào)表上沖減嗎?有收款不需要先申報(bào)嗎
你要考慮實(shí)際啊,客戶后面很可能退款的啊,那你工作量不是要增加了嗎