同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳
公司接了一個工程,收了預(yù)付款,但是是個人打給公司的,目前因?yàn)橐矝]簽合同,后期開票也不知道是否開給什么單位,這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
我公司做了一個裝修房屋工程,工程做完后因?yàn)檎蟛疬w,業(yè)主直接讓政府拆遷辦賠償款做為工程款轉(zhuǎn)給我單位,我單位也沒有開據(jù)發(fā)票給業(yè)主,直接收了個拆遷補(bǔ)償款,這個分錄怎么做
我公司做了一個裝修房屋工程,工程做完后因?yàn)檎蟛疬w,業(yè)主直接讓政府拆遷辦賠償款做為工程款轉(zhuǎn)給我單位,我單位也沒有開據(jù)發(fā)票給業(yè)主,直接收了個拆遷補(bǔ)償款,這個分錄怎么做
老師,我們是非營利利組織,小規(guī)模納稅人,主要是提供服務(wù),沒有銷售。20年因開展項(xiàng)目活動跟展覽商簽訂了合同,預(yù)付了部分合同款10萬(當(dāng)期沒有開發(fā)票),當(dāng)時記賬憑證是:借 預(yù)付賬款 10萬 貸 銀行存款 10萬。后因?yàn)橐咔椋?xiàng)目活動沒法按期完成,至21年8月才完成項(xiàng)目活動,付清項(xiàng)目合同余款,對方也分開開了兩張發(fā)票。請問這種情況21年8月份的分錄也怎么寫?謝謝!
請問老師,我單位旅游行業(yè)本來在2019年邀請作者來我單位考察后,要出一本書的,當(dāng)時作者已經(jīng)到了,也給她報(bào)銷了機(jī)票和住宿費(fèi)大概3000元,2019年做了:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000。但是因?yàn)橐咔?,作者沒有考察完畢,書直到今年2022年也沒有出,合同因疫情停止了,2022年做了費(fèi)用沖了預(yù)收,請問老師這部分所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
金額現(xiàn)在是掛在應(yīng)收賬款的貸方 當(dāng)時收到時是做的借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在是確定不開票給對方了(因?yàn)闁|西是已經(jīng)做好 發(fā)生了人工費(fèi) 材料費(fèi) 只是沒有完成安裝),也就是這單業(yè)務(wù)已經(jīng)完成, 不可能一直掛在應(yīng)收賬款或是預(yù)付賬款吧 要怎么操作
同學(xué)你好 對的 確認(rèn)收入之后 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)