少付了一部分貨款,轉到營業(yè)外支出?

老師您好,我司海運一批貨物給客戶,客戶收到后有一些貨物進水不能用,保險公司賠付1500元給客戶,但是這1500是打款到我司賬戶,我們再付給客戶,這種情況在給客戶開票時需要扣減這1500嗎?請順便解釋一些原因,謝謝!
之前給客戶開過發(fā)票,后來客戶要付款的時候,拒付一部分貨款,原因為單價按照調整之后的價格開具的,所以拒付高開出來的那部分貨款。那這樣的話,1.拒付的那一部分貨款怎么處理、?2.需要我們這邊開具紅字發(fā)票沖拒付的部分貨款,那還需要客戶提供這一部分的信息表嗎?
老師,您好!我想問一下給客戶開過票后,客戶付款的時候因為某些原因少付了一部分貨款,這個要怎么做賬
老師,我想請問一下,客戶的貨款一直拖著不付,發(fā)票也開好過去了,要怎么操作才能讓客戶主動付清貨款?因為已經開發(fā)票了
老師您好,客戶給我們提供服務的時候因為客戶自己的原因給我們公司造成了損失,雙方達成協(xié)議,損失的部分我們不付款,但是客戶開票開了全額發(fā)票,我應該怎么記賬
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式沒關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
收入還是要按照開票金額記?
收入還是要按照開票金額記。