借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:成本費(fèi)用 負(fù)數(shù)
您好,上個月做了暫估成本票,這個月收回來一部分的成本票,這樣的分錄怎么做?
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發(fā)票回來。但是上個月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
老師好,請問我上個月暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月收到發(fā)票沖銷暫估入庫,還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
你好老師,我上個月暫估成本,價稅合計進(jìn)的成本,這個月發(fā)票來了我怎么做分錄沖回呀
你好老師,上個季度成本做暫估,這個季度發(fā)票回來了。分錄怎么做
子女繼續(xù)教育是截止到大學(xué)嗎,讀研可以繼續(xù)抵扣嗎
老師咨詢一下,一個公司簽的合同是供應(yīng)鏈管理公司,結(jié)果另外一個是什么餐飲管理有限公司,其實(shí)平常都是給餐飲供貨,開票也是餐飲公司,合同蓋兩個章,一個供應(yīng)鏈就是總公司,另外一個是餐飲。這個合同不可以申請發(fā)票額度吧
線路板設(shè)計,單位寫“個”,數(shù)量寫“1”可以嗎,合同沒做要求,就對帳單上單位是pcs,數(shù)量是1
車輛購置稅是不是入固定資產(chǎn)?
老師 公司員工購買電飯煲 開具了專票 現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借 管理費(fèi)-福利費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13 貸 銀行 113 然后 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 分錄這樣寫對嗎
老師,股東可以向公司借款嗎
請問老師:關(guān)于有線電視基本收視維護(hù)費(fèi)免稅的規(guī)定,代理商可以免稅嗎?
樸老師,請問,注冊資本沒有實(shí)繳到位,注冊資本500萬減資到300萬,未分配利潤130萬,需要交什么稅?
財務(wù)軟件稅務(wù)申報和國家電子稅務(wù)局報稅一樣嗎
員工工資5000,每月應(yīng)扣個人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,現(xiàn)在7月8月的會計分錄分別怎么寫?
謝謝老師
老師,還得在做一筆吧,應(yīng)付賬款還沒用沖完呀
差額調(diào)整成本費(fèi)用