您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下

老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師,我四月份建賬的,本年利潤(rùn)的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤(rùn)寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫(kù)存數(shù)量,但是相對(duì)應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
老師,我現(xiàn)在在建初帳,是用8月底的數(shù)據(jù)當(dāng)期末余額,庫(kù)存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù),但是年初庫(kù)存余額我怎么弄啊?
老師,我用8月底的數(shù)據(jù)建新帳,新帳的年初余額是不是等于了8月底的期初余額,新的期初對(duì)8做的期末,然后新的借貸方填舊的本事發(fā)生額對(duì)嗎?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰(shuí)問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


好的,老師不要忘了,在線等,挺急的
您好同學(xué),您手里有庫(kù)存余額的實(shí)際數(shù)據(jù)嗎?
我有,只有庫(kù)存余額
期初我沒有,發(fā)生額我也沒有
我就不知道年初庫(kù)存數(shù)據(jù)怎么來的
老師呀!我在等您啊
年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
我知道啊,但是我錄入完期末庫(kù)存數(shù)據(jù),報(bào)表不平
您看看,這報(bào)表不平啊
去年12月末的余額是平衡的嗎?如果是的話,它就一定是平衡的,你錄入的時(shí)候數(shù)據(jù)再看一下的。你來核對(duì)一下,
現(xiàn)在就是庫(kù)存商品里的年初數(shù)據(jù)不對(duì)
我就是不知道怎么改
他給你了明細(xì)帳嗎?那你看一下明細(xì)賬里面的余額和他資產(chǎn)負(fù)債表里面的是不是一樣的。
老師,我是這個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了
他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣
商品明細(xì)他有嗎?你看明細(xì)錄入明細(xì)合計(jì)起來,是不是這個(gè)金額必須等于這個(gè)金額不等于就不對(duì)。
老師。我中途建帳,期初的庫(kù)存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在9月
年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的, 期初余額錄入上一個(gè)月月末的,你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬?九月份的話就是八月末,八月份的話就是七月末
對(duì)??!我用輸入的8月份的庫(kù)存數(shù)據(jù),到是報(bào)表上面需要顯示年初的庫(kù)存余額,我該怎么操作才能把那個(gè)年初庫(kù)存余額給做出來
兩列嘛,有一個(gè)年初有一個(gè)期初,你看一下是不是有這個(gè)。你分別錄入不了還是怎么啦?
對(duì),我好像只能錄入期初數(shù)據(jù)
可以通過中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額
但是他只給了我個(gè)8月底庫(kù)存余額啊
我怎么做賬?可以從哪里找到?
去年第四季的財(cái)務(wù)報(bào)表,你看下你能查到嗎?但是你只能查到一個(gè)總數(shù),沒法查明細(xì)啊,他這個(gè)賬本應(yīng)該從他接手之后都需要給你提供。