您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒(méi)有年初數(shù)據(jù)呢
老師,我四月份建賬的,本年利潤(rùn)的期初余額是寫(xiě)3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期初寫(xiě)的是年初數(shù)據(jù),但是后來(lái)賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫(xiě)0嗎?未分配利潤(rùn)寫(xiě)年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買(mǎi)進(jìn)來(lái)賣(mài)出去,去年1月成立,之前都沒(méi)有啟用成本核算,今年9月開(kāi)始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷(xiāo)后的庫(kù)存數(shù)量,但是相對(duì)應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
老師,我現(xiàn)在在建初帳,是用8月底的數(shù)據(jù)當(dāng)期末余額,庫(kù)存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù),但是年初庫(kù)存余額我怎么弄啊?
老師,我用8月底的數(shù)據(jù)建新帳,新帳的年初余額是不是等于了8月底的期初余額,新的期初對(duì)8做的期末,然后新的借貸方填舊的本事發(fā)生額對(duì)嗎?
企業(yè)注冊(cè)資本證明,怎么證明?是要驗(yàn)資報(bào)告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險(xiǎn)有1000元的余額,我不知道這個(gè)數(shù)字是咋來(lái)的,但是現(xiàn)在保險(xiǎn)不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機(jī)設(shè)備記到管理費(fèi)用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅補(bǔ)稅怎么補(bǔ)繳,賬怎么做,請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下會(huì)計(jì)分錄和稅務(wù)處理方面的問(wèn)題
老師您好!我想問(wèn)我前兩個(gè)月做賬的時(shí)候,我們公司的房租分?jǐn)偼泴?xiě)分錄了,這該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價(jià)值與償債資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額計(jì)入其他收益。判斷對(duì)錯(cuò)
老師公戶7月我沒(méi)建賬,李波給公戶上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號(hào),又拿公戶給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個(gè)體工商戶核定的,交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得之后,里面的錢(qián)都可以取出來(lái)使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動(dòng)設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問(wèn)下上市公司的財(cái)報(bào)通過(guò)哪些途徑可以查詢?
好的,老師不要忘了,在線等,挺急的
您好同學(xué),您手里有庫(kù)存余額的實(shí)際數(shù)據(jù)嗎?
我有,只有庫(kù)存余額
期初我沒(méi)有,發(fā)生額我也沒(méi)有
我就不知道年初庫(kù)存數(shù)據(jù)怎么來(lái)的
老師呀!我在等您啊
年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
我知道啊,但是我錄入完期末庫(kù)存數(shù)據(jù),報(bào)表不平
您看看,這報(bào)表不平啊
去年12月末的余額是平衡的嗎?如果是的話,它就一定是平衡的,你錄入的時(shí)候數(shù)據(jù)再看一下的。你來(lái)核對(duì)一下,
現(xiàn)在就是庫(kù)存商品里的年初數(shù)據(jù)不對(duì)
我就是不知道怎么改
他給你了明細(xì)帳嗎?那你看一下明細(xì)賬里面的余額和他資產(chǎn)負(fù)債表里面的是不是一樣的。
老師,我是這個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了
他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣
商品明細(xì)他有嗎?你看明細(xì)錄入明細(xì)合計(jì)起來(lái),是不是這個(gè)金額必須等于這個(gè)金額不等于就不對(duì)。
老師。我中途建帳,期初的庫(kù)存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在9月
年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的, 期初余額錄入上一個(gè)月月末的,你準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始做賬?九月份的話就是八月末,八月份的話就是七月末
對(duì)??!我用輸入的8月份的庫(kù)存數(shù)據(jù),到是報(bào)表上面需要顯示年初的庫(kù)存余額,我該怎么操作才能把那個(gè)年初庫(kù)存余額給做出來(lái)
兩列嘛,有一個(gè)年初有一個(gè)期初,你看一下是不是有這個(gè)。你分別錄入不了還是怎么啦?
對(duì),我好像只能錄入期初數(shù)據(jù)
可以通過(guò)中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額
但是他只給了我個(gè)8月底庫(kù)存余額啊
我怎么做賬?可以從哪里找到?
去年第四季的財(cái)務(wù)報(bào)表,你看下你能查到嗎?但是你只能查到一個(gè)總數(shù),沒(méi)法查明細(xì)啊,他這個(gè)賬本應(yīng)該從他接手之后都需要給你提供。