沒有嗎,那你年初數(shù),對應自己輸入下

應收賬款余額在貸方,初始數(shù)據(jù)怎么錄入啊,只有本年累計貸方,本年累計貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負數(shù)嗎
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
會計賬套連續(xù),從9月份開始接手, 科目余額表有 比如現(xiàn)金的科目余額表期初余額借方有數(shù)字 本期發(fā)生額借方 貸方 都有數(shù)字 本年累計發(fā)生額借方貸方都有數(shù)字 期末余額借方也有數(shù)字 快賬軟件只有 借方本年累計 貸方本年累計 年初余額 這個怎么填呢
9月份,從代賬那接賬,期初數(shù)據(jù)怎么錄入,期初余額,借方累計和貸方累計,分別錄入幾月份的數(shù)據(jù)
老師好,在記賬公司把賬接過來了,有2023年1月到8月的科目余額表,比如說庫存現(xiàn)金,有起初借方貸方余額,有本期借方貸方發(fā)生額,有本年累計借方貸方發(fā)生額,有期末借方貸方余額, 9月份的起初建賬,應該根據(jù)哪個數(shù)呢? 謝謝
沒有發(fā)票,應付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問一下,個稅申報填寫的本期收入,是應發(fā)工資還是實發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫,一共5套設(shè)備,做錯了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預繳所得稅,應該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報關(guān)單的“征免”欄填什么?
為什么運輸機器支付的不含稅運費不用考慮呢?
老師出售汽車附什么碼,大類選什么,
老師問下每周有五六百人兼職老師線上培訓的,這部分成本占營業(yè)額60%,沒有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計劃怎么操作稅前扣除沒
老師出售汽車附什么碼
老師好,我們是非營利性企業(yè),不用交稅的,每個季度要申報一下企業(yè)所得稅,請問一下不征稅收入要怎么填
填寫是2019.12月期末數(shù),這個,也是2020年明細賬上面年初數(shù),
應付有可能在某個月付款了,所以明細金額是變化的,每期
應付――暫估是本期發(fā)生的,比如10
你現(xiàn)在取數(shù),只需要年初數(shù),對應這個9月期末數(shù)等于10月期初,對應本年累計數(shù)就可以中間變動不需要處理,