新建賬套只要吧之前的期末余額作為期初數錄入就可以的
老師 你好,請教下,3月份換會計軟件 建賬的時候 期初數據錄入 就根據2月份科目余額表的 期末余額 借方累計數 貸方累計數 來錄入對不? 也可以從年初開始,1.2兩月憑證補錄
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數據,如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數據后,怎么沒有年初數據呢
老師在錄入10月份期初數據時:是不是9月期末數據本年累計借方和10月期初數據本年累計借方數據要一樣呀?
老師、金蝶軟件錄入就是數據,累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數還是填,上個月的期初數,如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數據就要填6月份的數據,是不是就填5月份的期初余額啊
9月份,從代賬那接賬,期初數據怎么錄入,期初余額,借方累計和貸方累計,分別錄入幾月份的數據
老師我7月的資產負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權的流程嗎
新公司法5年內實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經完成,但是已經到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產的產品每公斤的成本,比如公司生產ABC產品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產生就可以入賬嗎?
只要根據8月的科目余額表錄入就行嗎
是的,你的理解是對的?????? ???????
借方累計和貸方累計是錄入1到8月的累計數嗎
這個發(fā)生額可以不用錄入的
老師,發(fā)生額不錄入的話,生成的資產負債表和利潤表的年初數,和本年累計金額,不就不正確了
不是的,就是不完整的額