新建賬套只要吧之前的期末余額作為期初數(shù)錄入就可以的
老師 你好,請教下,3月份換會計軟件 建賬的時候 期初數(shù)據(jù)錄入 就根據(jù)2月份科目余額表的 期末余額 借方累計數(shù) 貸方累計數(shù) 來錄入對不? 也可以從年初開始,1.2兩月憑證補錄
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師在錄入10月份期初數(shù)據(jù)時:是不是9月期末數(shù)據(jù)本年累計借方和10月期初數(shù)據(jù)本年累計借方數(shù)據(jù)要一樣呀?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
9月份,從代賬那接賬,期初數(shù)據(jù)怎么錄入,期初余額,借方累計和貸方累計,分別錄入幾月份的數(shù)據(jù)
老師,請問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請問一下數(shù)電專票如果不認證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個成品有6個BOM,加5個委外BOM,我用分分步分項結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日報表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術服務電池
老師,或有事項提供法定質(zhì)保時,借:主營業(yè)務成本 貸:預計負債,等到時質(zhì)保維修時,借:預計負債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計提遞延所得稅資產(chǎn)科目應該怎么填寫,請老師明示
只要根據(jù)8月的科目余額表錄入就行嗎
是的,你的理解是對的?????? ???????
借方累計和貸方累計是錄入1到8月的累計數(shù)嗎
這個發(fā)生額可以不用錄入的
老師,發(fā)生額不錄入的話,生成的資產(chǎn)負債表和利潤表的年初數(shù),和本年累計金額,不就不正確了
不是的,就是不完整的額