多沖減了,或者后面少計(jì)提了
老師,你好!在余額表里,應(yīng)付職工薪酬里為什么余額一直是負(fù)數(shù)呢,貸方那,是跟沒有計(jì)提工資有關(guān)麼
計(jì)提工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù)怎么處理是什么情況呢
為什么沖減上月多計(jì)提工資 管理費(fèi)用顯示是負(fù)數(shù)
為什么沖減上月多計(jì)提工資 管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬顯示是負(fù)數(shù) 科目余額表也是
沖減多計(jì)提工資為什么余額是負(fù)數(shù)
老師您好,對(duì)方是一般納稅人,現(xiàn)在給我們開的票是普票,不是專票,但我們需要專票,對(duì)方的答復(fù)是他們的得到的票是普票,所以他們給我們也開普票,這有影響嗎
老師,你好,我公司之前廣告宣傳費(fèi)是借銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)貸其他貨幣資金,現(xiàn)在我們公司要按消耗的來做,先把充值的全部沖回,再按正確的做,充值多的那部分廣告宣傳費(fèi)是計(jì)入預(yù)付賬款科目嗎
員工報(bào)銷的,私戶付的,但是后期開發(fā)票了,賬上借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-法人,可以嗎?付款最后是付給員工的
某公司采用彈性預(yù)算法編制修理費(fèi)用預(yù)算,該修理費(fèi)用為混合成本,當(dāng)業(yè)務(wù)量為200小時(shí)時(shí),修理費(fèi)用預(yù)算為12000元;當(dāng)業(yè)務(wù)量為220小時(shí)時(shí),修理費(fèi)用預(yù)算為12600 元。則當(dāng)業(yè)務(wù)量為202小時(shí)時(shí),修理費(fèi)用預(yù)算為()元,請(qǐng)教過程。
老師 這種餐費(fèi)的發(fā)票現(xiàn)在還能入帳嗎?
老師,為啥我的火車票1350,算出來是1238.53,進(jìn)項(xiàng)111.47,完了我申報(bào)表強(qiáng)寫的是1239.27,進(jìn)項(xiàng)110.73
老師好,我不太理解人力資源公司的差額征稅具體是怎么做的,請(qǐng)舉例說明下
老師,電商行業(yè)的出納好不好做?有證沒經(jīng)驗(yàn)
我們是建筑工程公司,我們收到這個(gè)個(gè)人到稅務(wù)局代開的這個(gè)發(fā)票如何入賬?
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢的時(shí)候走的租戶 沒掛帳!
沒有多沖減
后面少計(jì)提工資了。
計(jì)提了的余額減一下負(fù)數(shù) 跟計(jì)提的也不一樣誒
最終的余額結(jié)果顯示是少計(jì)提了,可通過調(diào)整使余額與計(jì)提數(shù)一致