您好,因為上個月管理費用已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
填寫月報利潤表時顯示3>=4+5+6+7+8+9+10我3是填的負數(shù)是因為沖減了上月多計提的稅金及附加
上個月多計提了工資,我這個沖紅,重新計提,管理費用就是負數(shù)了可以嗎
為什么沖減上月多計提工資 管理費用顯示是負數(shù)
為什么沖減上月多計提工資 管理費用和應(yīng)付職工薪酬顯示是負數(shù) 科目余額表也是
沖減多計提工資為什么余額是負數(shù)
老師,建筑工地找的臨時工人怎么給他們申報個稅?直接申報工資薪金還是申報勞動報酬?這些臨時工人需要繳納社保嗎?還需要簽訂什么合同之類的嗎
老師,我們是汽車修理廠,給客戶換配件,修理車,開票項目名稱應(yīng)該選啥,勞務(wù)?還是這個汽車運輸設(shè)備
到期股票價格大于執(zhí)行價格,買入期權(quán)方到期價值三25-20=5(元),買入期權(quán)方凈損益= 5- 2= 3(元):賣出期權(quán)方到期價值=-(25- 20) =-5(元),賣出期權(quán)方凈損益=- 5+ 2=- 3(元)。老師,您好,這是什么意思?
出口企業(yè),申報出口有兩單代理出口貨物證明,一個是7月的,一個是8月的,我在填寫明細表的時候,是按7月代理號后面+01,8月代理號后面+02,還是說7月代理號后+01,8月代理號后+01
增值稅稅負怎么算?毛利率×13%?還是交納的增值稅/不含稅銷售收入
老師,你好,我們有這個買一個情況,付給運滿滿運輸費,但是對方開票名稱是“運滿滿”公司開票的,付款要求付到“電商管家平臺交易資金”這樣不就不一致了嘛,有啥風(fēng)險,或者怎么處理合適
固定資產(chǎn)入財務(wù)賬用的科目是什么啊貸方用什么科目啊
老師,公司在京東下單買的電視機,京東平臺給公司開票,金額8000元 走不了對公,錢是老板個人卡在京東平臺付的,這個發(fā)票可以用嗎?可以抵成本和進項嗎?
老師,分公司開發(fā)票,錢到總公司了,是不是需要報無票收入
現(xiàn)在做賬報稅不需要采集個人信息就能報稅吧
那怎么操作呢老師
正常沖銷就行,負數(shù)也沒事
科目余額表也是負數(shù)呀 不影響嗎
科目余額表管理費用轉(zhuǎn)到本年利潤不就沒余額了嗎
好像也會有吧
你要是沒轉(zhuǎn)到本年利潤就有
負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
對,管理費用負數(shù)按照負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
好的 我結(jié)賬我看看
嗯,好的你先操作我看看吧