同學(xué),你好
交納的增值稅/不含稅銷售收入
老師,如果我公司算的稅負(fù)率跟毛利率不一樣呢? 應(yīng)交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負(fù)率=應(yīng)交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
老師,你好!當(dāng)月交的增值稅可以反推出含稅收入以及毛利率嗎?請(qǐng)問(wèn)怎么算的?假如,100萬(wàn)收入,當(dāng)月交增值稅2萬(wàn),企業(yè)是一般納稅人增值稅率13%。
一般納稅人本月銷售不含稅收入178500,求達(dá)到稅負(fù)應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額(已知:增值稅稅負(fù)率1.5%,毛利率10%,增值稅13%)
不含稅收入10000 毛利率10% 13%的票 如何計(jì)算增值稅稅負(fù) 和所得稅稅負(fù)
零售行業(yè) 購(gòu)進(jìn)一批貨物 含稅13% 銷售后 不含稅收入20000元 毛利率10% 就這幾個(gè)已知條件如何計(jì)算增值稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢的時(shí)候走的租戶 沒(méi)掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買軟件的,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無(wú)形資產(chǎn)? 合同是50萬(wàn),軟件發(fā)票40萬(wàn),服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬(wàn),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開(kāi)專票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開(kāi)過(guò)發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶重新打回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬(wàn),截止6月底都超過(guò)了6500萬(wàn),那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來(lái)了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來(lái)是200萬(wàn),現(xiàn)在是1000萬(wàn),新股東要進(jìn)來(lái)占20%,按1000萬(wàn)占比,原股東5%的200萬(wàn)時(shí)是10萬(wàn),現(xiàn)在1000萬(wàn)了,5%是50萬(wàn),這40萬(wàn)原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
那看到有的直播間老師在寫的時(shí)候是:毛利率=(收入?成本)/收入,在再用毛利率×13%=增值稅負(fù)率,對(duì)嗎?
同學(xué),你好
計(jì)算的答案是一樣的
好的,謝謝
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!