你好,對方可以給你開技術(shù)服務(wù),或者是咨詢服務(wù),或是勞務(wù)費(fèi)的。
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計(jì)分錄
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬的款項(xiàng)一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師,小規(guī)模公司,做技術(shù)服務(wù)的,應(yīng)該開什么進(jìn)項(xiàng),6月暫估費(fèi)用20萬左右,借管理費(fèi)用—暫估 ,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費(fèi)用15萬,借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
公司6月底暫估費(fèi)用15萬,7月來費(fèi)用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費(fèi)用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖。
你說的主營業(yè)務(wù)成本不能沖減管理費(fèi)用吧
可以的,你可以紅沖管理費(fèi)用,然后做主營業(yè)務(wù)成本。
怎么寫分錄呢,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)技術(shù)服務(wù)
借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)、 借主營業(yè)務(wù)成本等貸其他應(yīng)付款。
結(jié)轉(zhuǎn)不是借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本,沒有沖銷費(fèi)用啊
你好,主營業(yè)務(wù)成本在借方是增加了呀。
進(jìn)來的主營業(yè)務(wù)成本,可以做管理費(fèi)用
問題很簡單,小規(guī)模公司做技術(shù)服務(wù)的,沒有進(jìn)項(xiàng)6月暫估費(fèi)用20萬左右,做的分錄是借管理費(fèi)用—暫估,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用,后面我怎么做賬沖銷管理費(fèi)用
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這個(gè)就是紅沖的。
按照原來分錄,一模一樣金額負(fù)數(shù),在寫一張正數(shù),我知道,想問的是開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)成本可以紅沖費(fèi)用嘛,是不是年底沒沖完就要調(diào)增
?只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以稅前扣除
不是發(fā)票不能過年嘛,23年的費(fèi)用發(fā)票,24年開的可以用嗎?
老師沖減管理費(fèi)用,貸方其他應(yīng)收款應(yīng)付款有什么區(qū)別嘛,是否都可以沖減費(fèi)用
可以的,可以使用的。
你本來其他應(yīng)付款余額貸貸方了,你再充貸方的話,不就越來增加了貸方因?yàn)槠渌麘?yīng)收款它是一個(gè)借方余額,你支付出去的時(shí)候做的是其他應(yīng)收款。