看著是沒(méi)有問(wèn)題 只要是 借本年利潤(rùn)貸成本費(fèi)用 借收入貸本年利潤(rùn) 這樣做就沒(méi)問(wèn)題
我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題嗎?
老師 幫忙看看這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問(wèn)題嗎 每個(gè)月都是這樣的 沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師 幫忙看看這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問(wèn)題嗎 每個(gè)月都是這樣的 沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)月沒(méi)有損益結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)問(wèn)題吧
我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候本年利潤(rùn)為借方負(fù)數(shù)。這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題啊
發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng) 平進(jìn)平出 屬于虧錢(qián)嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開(kāi)發(fā)票,水費(fèi)開(kāi)不了,他可以開(kāi)收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個(gè)是成本類(lèi)科目,在沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開(kāi)這種發(fā)票過(guò)來(lái)結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說(shuō)咨詢(xún)的稅務(wù)局,說(shuō)只要大類(lèi)下跟工程有關(guān)就可以開(kāi)著發(fā)票,但我覺(jué)得不太對(duì)。
有個(gè)項(xiàng)目60萬(wàn),已開(kāi)票20萬(wàn),未開(kāi)票40萬(wàn),現(xiàn)對(duì)方無(wú)款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會(huì)開(kāi)具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購(gòu)蔬菜種子銷(xiāo)售 免稅嗎
余額表 無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷(xiāo)1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開(kāi)果蔬店的,做外賬 購(gòu)入蔬菜我記借庫(kù)存商品--蔬菜,不寫(xiě)出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷(xiāo)售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模我現(xiàn)在申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人,這個(gè)月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開(kāi)具發(fā)票吧
下面結(jié)賬還要顯示未結(jié)轉(zhuǎn)
要不要結(jié)轉(zhuǎn)
最后本年利潤(rùn)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)才可以
為什么要未分配利潤(rùn)
因?yàn)楸灸昀麧?rùn)不能有余額
那怎么做
你現(xiàn)在本年利潤(rùn)余額是借方還是貸方 余額是多少
借方596524.05元? ?怎么做
你是虧損的嗎?那你做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)596524.05 貸本年利潤(rùn)
是的,虧損的
然后在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這個(gè)呢,不管了嗎
我看他們以前月份都有借方本年利潤(rùn)有數(shù)字呀
他們沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)完哦 都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)