您好,這個馬上就會開發(fā)票嗎?
老師您好,10月貨物已交付對方,但沒開票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營業(yè)務(wù)收入-無票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,11月正式開票時做,借,主營業(yè)務(wù)收入_無票收入,貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
我們是小規(guī)模納稅人,1月發(fā)貨做了分錄但未開發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交增值稅100 發(fā)票等到5月客戶匯款后再來給他們,應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,這個月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi),完了稅費(fèi)直接做營業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營業(yè)務(wù)收入100這樣的?
請問小規(guī)模納稅人開了普票后做賬是借:應(yīng)收 100貸:主營業(yè)務(wù)收入 100嗎
小規(guī)模納稅人12月31日增值稅免稅。想要確定一些無票收入。我這做法是否正確? 1、確定無票收入時,借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100(此時不計提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以嗎? 2、后期開票時, ①先沖要開票的那部分金額,借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))-30,貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))-30 ②開具專票時,借:應(yīng)收賬款30 貸:主營業(yè)務(wù)收入29.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.87
發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 平進(jìn)平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開發(fā)票,水費(fèi)開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個是成本類科目,在沒有形成無形資產(chǎn)時,年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過來結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說咨詢的稅務(wù)局,說只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對。
有個項(xiàng)目60萬,已開票20萬,未開票40萬,現(xiàn)對方無款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會開具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無形資產(chǎn)1000 累計攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開果蔬店的,做外賬 購入蔬菜我記借庫存商品--蔬菜,不寫出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請問,小規(guī)模我現(xiàn)在申請下個月成為一般納稅人,這個月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開具發(fā)票吧
沒有下個月才開
先做無票收入吧,下個月開了票再申報負(fù)數(shù)
就應(yīng)收多少,主營業(yè)務(wù)收入就多少,下個月開票了,在沖,在做一筆正確的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
是的,下個月開了再一正一負(fù)
沒開票時借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這是多少個點(diǎn)(還是不用做這步)
小規(guī)模,不是按開票來報稅嗎?我下個月開票了再報可以嗎,這個月不做無票收入
這個是季度申報,不影響的,你只要這個季度開了就可以