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暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司

2023-08-05 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-05 13:11

您好,直接做負數(shù)分錄就可以

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快賬用戶6184 追問 2023-08-05 13:40

老師,是來一些管理發(fā)票就做一筆負數(shù),然后做一筆正數(shù)嘛,直到金額全都沖減完

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快賬用戶6184 追問 2023-08-05 13:41

管理費用不是很多嘛,分開做還是做個總的金額沖減

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快賬用戶6184 追問 2023-08-05 13:42

大概什么時候不可以沖減,12月31號沒沖減完就要調(diào)增嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-05 13:43

收到發(fā)票就可以沖了哦

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快賬用戶6184 追問 2023-08-05 13:51

比如這個月收到管理費用差旅費,工資,福利費,招待費各1000,怎么做賬,摘要也要寫暫估費用嘛分開寫一張負數(shù),然后做一張正數(shù)嘛,

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快賬用戶6184 追問 2023-08-05 13:52

沖減管理費用,其他應收應付都可以嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-05 13:57

是的,有多少發(fā)票就沖多少

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快賬用戶6184 追問 2023-08-05 16:32

其他應收應付有什么區(qū)別呢,只要是管理費用都可以沖減嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-05 16:37

其他應付,就是公司欠別人的錢,其他應收,是別人欠公司的錢

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您好,直接做負數(shù)分錄就可以
2023-08-05
你好!先紅沖暫估。借管理費用—其他-15,貸其他應付款—其他-15 然后借管理費用1.5,貸其他應付款1.5 收入正常做
2023-08-25
借其他應付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應付款3000
2023-08-24
你好,對方可以給你開技術(shù)服務,或者是咨詢服務,或是勞務費的。
2023-08-04
您好,現(xiàn)在是做這個科目的沖銷是把
2023-11-03
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