你好 答案是計稅基礎(chǔ)=4000 工資薪金,只有合理的部分才可以扣除,不合理的不能稅前扣除,不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。所以未來期間能扣除的金額=0,計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來期間能抵扣金額=4000-0=4000 所以沒有暫時性差異。
老師,為什么這道題最后的答案是賬面價值和計稅基礎(chǔ)一樣呢,不是有個利息收入嗎?
老師,這個選擇題答案是100,我沒明白,計稅基礎(chǔ)不是900嗎,產(chǎn)生可抵扣暫時性差異100,為什么計稅基礎(chǔ)成了100
老師,請問第17題的存貨成本怎么計算?成本不是應(yīng)該32000+4000+3000嗎,怎么答案沒有加上3000
請問老師,這道題廣告費賬面價值和計稅基礎(chǔ)為什么不是填0和240呢?
老師這個(3)答案說的計稅基礎(chǔ)為什么不是775,而是968.75?主要是計稅基礎(chǔ)里面固定資產(chǎn)原值為啥是1000?而不是800?
租房合同如何申報印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報關(guān)關(guān)出口的貨,報關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險賠償打到對公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項票一直開不進(jìn)來,對方找各種理由也沒處理,投訴都沒用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進(jìn)項,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說抵扣不了進(jìn)項稅,解釋的原因是沒有打款過賬的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣。這個原因合理嗎?
老師,個人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問公司收到這個錢做什么?沒有差價,怎么做賬
我們有個員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費用是她個人全額承擔(dān),那她這個繳納社保的錢,可以用她個人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個稅扣除有哪些項?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度開普票超過30萬,繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
但是這個題中說了合理部分是3000呀,這個為啥不減掉呢
正好是4000-3000=1000呀
減去的是未來期間,不是現(xiàn)在,未來期間為0.所以4000-0=4000