您好, 紅字信息由你來(lái)開(kāi)的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,現(xiàn)在做紅沖,客戶開(kāi)的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額,沒(méi)有紅沖對(duì)應(yīng)的發(fā)票,可以這樣操作嗎?
我們收到對(duì)方7月份的專票,已經(jīng)勾選抵扣做賬了,現(xiàn)在他們要紅沖。需要我們開(kāi)紅字信息表還是對(duì)方開(kāi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子專票,抵扣方已經(jīng)做了部分紅沖,銷售方是需要開(kāi)具紅字專票信息表還是直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開(kāi)紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
我收到的數(shù)電發(fā)票二月份已經(jīng)抵扣,金額開(kāi)多了現(xiàn)需要沖紅一部分,這個(gè)紅字信息表是誰(shuí)開(kāi)呢
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
賬務(wù)怎么處理呢,報(bào)表需要更正嗎
賬務(wù)就做負(fù)數(shù)分錄就可以了
報(bào)表不需要更正,做負(fù)數(shù)分錄就可以了
那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦呢
進(jìn)項(xiàng)會(huì)抵扣現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票的稅費(fèi)