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公司收到郵費發(fā)票進行報銷,但實際報銷了是屬于收入,這種做內(nèi)賬怎么做啊

2025-11-17 16:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-17 16:38

支付的油費是計入管理費用,

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快賬用戶9906 追問 2025-11-17 16:45

外賬:借管理費用,貸銀行存款,內(nèi)賬要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-11-17 16:45

內(nèi)賬還是一樣的做哈

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支付的油費是計入管理費用,
2025-11-17
同學(xué),你好
按發(fā)票金額入賬

發(fā)票和實際支付有時差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
差額會之后打款嗎??如果不會,差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
2025-09-18
您好!等發(fā)票到齊了再入賬。
2021-01-19
您好,按照公戶支出做賬,只是只有500元能稅前扣除
2021-01-19
你好!以報銷日期為準(zhǔn)計入當(dāng)期費用。
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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