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老師你好,我們收到的進項價稅合計1400元,發(fā)票備注直接寫了現(xiàn)金二字,其中有400是對公打的賬,1000元是現(xiàn)金我收到這張票該怎呢處理,我們直接進現(xiàn)金1000元嗎?可是發(fā)票上直接備注了現(xiàn)金二字

2023-06-29 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-29 10:28

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:30

不對,是出現(xiàn)金1000元,票與公賬不符,這沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:31

你好,這個沒有問題的,自己留存好資料。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:33

那之前還有沒開回來的票怎么弄,好久了,都是以前的舊賬,怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:34

沒有發(fā)票的,正常做賬、匯算、清繳、納稅調(diào)增。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:35

發(fā)票沒開回來,也就一直沒有抵扣

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:36

一直掛的預付

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:40

好,現(xiàn)在正常做費用就行。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:40

貨款沒票直接做費用?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:41

貨款在做庫存商品,你銷售出去之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:43

匯出去的錢票開不回來,預付賬款怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:45

借庫存商品貸預付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品匯算清繳,納稅調(diào)增。

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你好,可以的,可以這么做的。
2023-06-29
對的 不能那就是坐支了 是
2024-10-12
您好,借稅金及附加704貸應(yīng)交稅費應(yīng)交車船稅。借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款4480
2021-07-04
同學你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應(yīng)付賬款-9980   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進項稅額時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
合同里要同時寫商品原值(5000 元)、折扣金額(1000 元)、折扣后金額(4000 元) ,不能只寫折扣后金額;還要加 2 點: 注明折扣類型是 “商業(yè)折扣” 及依據(jù)(如 “批量采購享折扣”); 約定發(fā)票需在同一張票體現(xiàn)原價、折扣、折后價,和開票規(guī)則對應(yīng)
2025-08-27
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