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老師你好,我們收到的進項價稅合計1400元,發(fā)票備注直接寫了現金二字,其中有400是對公打的賬,1000元是現金我收到這張票該怎呢處理,我們直接進現金1000元嗎?可是發(fā)票上直接備注了現金二字

2023-06-29 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-29 10:28

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:30

不對,是出現金1000元,票與公賬不符,這沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:31

你好,這個沒有問題的,自己留存好資料。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:33

那之前還有沒開回來的票怎么弄,好久了,都是以前的舊賬,怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:34

沒有發(fā)票的,正常做賬、匯算、清繳、納稅調增。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:35

發(fā)票沒開回來,也就一直沒有抵扣

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:36

一直掛的預付

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:40

好,現在正常做費用就行。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:40

貨款沒票直接做費用?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:41

貨款在做庫存商品,你銷售出去之后結轉到主營業(yè)務成本。

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快賬用戶7530 追問 2023-06-29 10:43

匯出去的錢票開不回來,預付賬款怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:45

借庫存商品貸預付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品匯算清繳,納稅調增。

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你好,可以的,可以這么做的。
2023-06-29
對的 不能那就是坐支了 是
2024-10-12
您好,借稅金及附加704貸應交稅費應交車船稅。借管理費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款4480
2021-07-04
同學你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應付賬款-9980   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)1136.64 2、結轉轉出的進項稅額時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)1136.64   貸:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
同學你好 需要有 2.可以開 3.借銀行 借費用 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2022-06-06
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