你好,可以的,可以這么做的。
老師,辦公我看一下這張車輛保險的發(fā)票,\'以前我看到這張發(fā)票,我都是直接按照發(fā)票的價格入賬,借管理費用,應(yīng)交稅費進項稅額,貸庫存現(xiàn)金,但是,這張發(fā)票上他帶備注上寫著幫我交了車船稅,那這張發(fā)票我需要怎么入賬了老師
老師你好,我們收到的進項價稅合計1400元,發(fā)票備注直接寫了現(xiàn)金二字,其中有400是對公打的賬,1000元是現(xiàn)金我收到這張票該怎呢處理,我們直接進現(xiàn)金1000元嗎?可是發(fā)票上直接備注了現(xiàn)金二字
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,每天的營業(yè)款有時會收現(xiàn)金,公司現(xiàn)在要用備用金現(xiàn)金用來發(fā)放員工獎金400元,不能直接從營業(yè)款面直接拿對吧,我說直接走報銷比較好同事非要我問說可以直接從營業(yè)款里面拿,賬上再沖減庫存現(xiàn)金,我覺得這樣是不對的,公司要用現(xiàn)金發(fā)員工福利,是必須去銀行支票取現(xiàn)的
老師,我公司賣了一輛二手車,車管所開了一張發(fā)票6000元,剩下的金額對方不用我們開發(fā)票,我稅務(wù)系統(tǒng)上就申報了6000的未開票收入,昨天稅務(wù)局電話打給我說系統(tǒng)上顯示我這臺車輛最低賣17000元,我現(xiàn)在是直接把申報表重新直接按未開票收入申報還是怎么辦呢,因為對方不需要我們開票
@樸老師,我們和客戶達成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務(wù)類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開具 折扣需要在一張發(fā)票上面進行提現(xiàn),但是合同中應(yīng)該怎么簽訂,財務(wù)這里,直接寫折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領(lǐng)導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應(yīng)付賬款-xx 公司是負數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎
不對,是出現(xiàn)金1000元,票與公賬不符,這沒問題嗎?
你好,這個沒有問題的,自己留存好資料。
那之前還有沒開回來的票怎么弄,好久了,都是以前的舊賬,怎么處理
沒有發(fā)票的,正常做賬、匯算、清繳、納稅調(diào)增。
發(fā)票沒開回來,也就一直沒有抵扣
一直掛的預付
好,現(xiàn)在正常做費用就行。
貨款沒票直接做費用?
貨款在做庫存商品,你銷售出去之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
匯出去的錢票開不回來,預付賬款怎么處理
借庫存商品貸預付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品匯算清繳,納稅調(diào)增。