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老師好,公司民間借款去年有一筆還本金憑證做成付利息了,現(xiàn)在調(diào)帳憑證怎么做?

2023-06-20 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-20 14:39

你好,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款做的是這個(gè)嗎?如果是的話,借短期借款貸以前年度損益調(diào)整,匯算清繳,需要納稅調(diào)整。

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快賬用戶9138 追問 2023-06-20 14:43

是的,之前是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。我現(xiàn)在調(diào)帳是否要通過應(yīng)付利息這個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 14:49

不需要通過應(yīng)付利息

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快賬用戶9138 追問 2023-06-20 14:53

好的,還有公司還有銀行借款,每個(gè)月是不是要先計(jì)提應(yīng)付利息?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 14:53

的,需要支付利息的,按月計(jì)提。

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快賬用戶9138 追問 2023-06-20 14:57

老師,還有公司之前收到專票是紙質(zhì)的,發(fā)票聯(lián)放憑證里,抵扣聯(lián)另裝訂?,F(xiàn)在我們公司的租金收到的是電子的專票,是不是需打印二份,一份放憑證里,一份當(dāng)?shù)挚哿硌b訂。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 14:59

對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶9138 追問 2023-06-20 14:59

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-20 15:00

不用客氣,工作愉快。

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你好,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款做的是這個(gè)嗎?如果是的話,借短期借款貸以前年度損益調(diào)整,匯算清繳,需要納稅調(diào)整。
2023-06-20
借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)付款。
2021-04-08
你好;? ? 你這個(gè)是跨年了的哇 ;? ? ? ? 意思是借方 成本做成負(fù)數(shù)去了 。 實(shí)際是正數(shù) 是嗎 ;? ? ??
2022-06-16
你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023-02-28
借利潤分配未分配利潤,貸預(yù)付賬款,這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2023-12-15
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