你好,只能是一月份或者是之后不能提前
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下一般貿(mào)易出口企業(yè),本月出口本月開(kāi)出發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是本月進(jìn)的,那我本月勾選退稅發(fā)票時(shí)可以勾選本月剛開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下我是外貿(mào)出口單位,8月份沒(méi)勾選外貿(mào)出口的進(jìn)行發(fā)票,那我9月份做8月份的賬需要吧進(jìn)行發(fā)票入賬嗎
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)在12月份紅沖重開(kāi)了,11月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)出口,假如我現(xiàn)在我這個(gè)報(bào)關(guān)單是今年2月出口的,然后本來(lái)就是要在二月就要開(kāi)出口發(fā)票嗎?沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),二月就不能開(kāi)這個(gè)出口發(fā)票,必須有進(jìn)項(xiàng)才開(kāi)?假如我現(xiàn)在七月才有進(jìn)項(xiàng)了,七月的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)回來(lái)了,我才能開(kāi)那個(gè)出口發(fā)票,是這樣的意思嗎?
老師好,我公司既有內(nèi)銷又有出口,而且出口是10月才開(kāi)始。然后10月開(kāi)了出口的普通發(fā)票是零稅率的,我想問(wèn)一下這個(gè)發(fā)票也要勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?如果勾選的話是按什么比例來(lái)勾選?
老師您好,社保中醫(yī)保增員時(shí),需要填寫銀行信息,這是填個(gè)人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費(fèi)用的分?jǐn)偡椒ǎ热缬?個(gè)月季節(jié)性停工損失歸集到制造費(fèi)用里,復(fù)工后這個(gè)費(fèi)用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計(jì)算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點(diǎn),會(huì)不會(huì)預(yù)警?
老師,這個(gè)第一行,第5列,24年匯算清繳25申報(bào)上年沒(méi)有填寫,是否可以在26補(bǔ)上?
某居民企業(yè)2023年專利技術(shù)取得收入1 000萬(wàn)元, 其中包括轉(zhuǎn)讓技術(shù)過(guò)程中銷售材料收入100萬(wàn),該技術(shù)成本 為600萬(wàn)元,材料成本50萬(wàn)元,該企業(yè)2023年匯算清繳時(shí) 應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為( )萬(wàn)元
個(gè)稅申報(bào)工資少報(bào)了2個(gè)人,然后更正申報(bào),發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報(bào)了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊
老師你好,旅行社開(kāi)的票,這種票不能抵稅,這種票包括飛機(jī)票的費(fèi)用嗎
老師,公司采購(gòu)13%的專票含稅價(jià)100,如果3%的專票、普票、不開(kāi)票的話分別應(yīng)該多少錢才合理呢,麻煩給算法給我寫一下呢
請(qǐng)問(wèn)老師,第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)本年累計(jì)數(shù)被我填成本期累計(jì)數(shù)了,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局上怎么修改?
樸老師進(jìn) 在三分法下確認(rèn)三種房地產(chǎn)的土地增值稅應(yīng)稅收入,如果我采用增值稅不含稅收入+含稅土地價(jià)款的口徑確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么我怎么確認(rèn)每種房地產(chǎn)類型已扣除的含稅土地價(jià)款呢? 還有,如果采用取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-銷項(xiàng)稅額確認(rèn)一個(gè)類型的房地產(chǎn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么這個(gè)類型房地產(chǎn)的銷項(xiàng)稅額就得用(該類型房地產(chǎn)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外收入-這個(gè)類型房地產(chǎn)已扣減的土地價(jià)款)?1.09?9%,這里又怎么確定這個(gè)類型房地產(chǎn)在增值稅計(jì)算中已扣減的土地價(jià)款呢?增值稅報(bào)表里并沒(méi)有分開(kāi)啊