你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在這個月做。

老師你好,我想問下,我去年做了一筆費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)多計入了,當(dāng)時做的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費(fèi)用當(dāng)時不應(yīng)該做的。
我去年12月做了一筆,員工墊付了員工聚餐福利費(fèi),我就借應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金,好像少做了一筆費(fèi)用,導(dǎo)致跨年了,有筆應(yīng)付職工薪酬沒做平,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)充
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費(fèi)用5000 營業(yè)成本1000 貸應(yīng)付職工薪酬5000 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應(yīng)付職工薪酬我漏了1000
你好老師我問一下,我在5月份做了一筆憑證借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這筆憑證做錯了,我現(xiàn)在怎么修改,不應(yīng)該有這么一筆
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費(fèi)用 5409.30 貸:預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


摘要怎么寫比較好
你好紅沖某某憑證xx業(yè)務(wù)
紅沖的話,我就按照原憑證做負(fù)數(shù)就行了,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付負(fù)數(shù)
你好可以的 也可以做相反的