出口退稅有時間限制。 企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。 2020 年 6 月出口的貨物,雖已超過正常申報期限,但根據(jù)規(guī)定,在收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后,仍可申報出口退稅。不過在申報時,應(yīng)當(dāng)報送《出口貨物收匯情況表》及舉證材料
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,在退稅系統(tǒng)里錄入6月份報關(guān)單明細(xì)了。那么在免抵退申報匯總錄入是,退稅匯總計算那三個數(shù)是怎么來的?取自于6月份的數(shù)據(jù)還是我現(xiàn)在操作的這個時間(9月)?
我們外貿(mào)發(fā)票6-7月份開出來,然后退稅申報資料已經(jīng)給代理退稅,但是代理退稅沒有把6-7月申報去退稅,而是選擇性的去報退稅,現(xiàn)在都12月了,8-10都有報,相當(dāng)于6-10月份的發(fā)票還有很多筆沒有去退,這樣對我們企業(yè)有什么影響,時間久了會不會退不下來?他說不上報的原因是全部報上去,我們會交額外的城建稅教育稅等。
老師,我在5學(xué)月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報5月份的報表時候進(jìn)項少于銷售項稅額,因?yàn)樯暾埖耐丝钍?月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項稅額很大于銷項就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
老師晚上好!今天發(fā)現(xiàn)今年6月份的增值稅申報時多申報了,稅款已扣。我是否應(yīng)該在電子稅務(wù)局更正申報,多扣的稅款會退回嗎?
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個時間估計有點(diǎn)久,我這個月也有出口要申報,那么申報2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個月應(yīng)該申報出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
請問老師,第二季度的財務(wù)報表申報時本年累計數(shù)被我填成本期累計數(shù)了,請問在電子稅務(wù)局上怎么修改?
老師補(bǔ)記以前年度收入怎么入賬
老師就是申報個稅的時候基本養(yǎng)老保險費(fèi)事填單位交的是不?
公司賬戶收款都是個人,不針對產(chǎn)生印花稅吧
發(fā)票上的發(fā)票日期是2023.5.6,那在軟件做賬就做到5月會計期間里
三個月做一次,如果一月份有業(yè)務(wù),也做到三月里是嗎
老師,我們要做公司注銷,注銷原因填寫什么呢?,是這個公司總是虧損經(jīng)營不下去了
老師,公司股東之間轉(zhuǎn)讓協(xié)議,轉(zhuǎn)讓款可以股東之間轉(zhuǎn)賬嗎?公司需要怎么做賬?
23年已入賬并認(rèn)證的進(jìn)項成本票在25年7月被稅局通知為異常發(fā)票,進(jìn)項稅額已經(jīng)在7月轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅局又通知需要在23年度企業(yè)所得稅納稅申報表做更正申報,請問如何處理?是那個數(shù)據(jù)需要修改?
老師,我自己個人也就是自然人可以開普票票出去嗎
老師,我是第一次接觸出口業(yè)務(wù),什么也不懂,我要收齊什么憑證
在沒有留抵稅額的情況下是否可以正常申報,申報了是否要繳稅?
辦理出口退稅一般需要收齊以下憑證: 增值稅專用發(fā)票:購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票(稅款抵扣聯(lián)),申請退消費(fèi)稅的企業(yè),還應(yīng)提供《稅收(出口產(chǎn)品專用)繳款書》。 出口貨物報關(guān)單:蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的《出口貨物報關(guān)單(出口退稅聯(lián))》。 出口銷售發(fā)票:出口企業(yè)根據(jù)銷售合同填開的單證,是出口企業(yè)財會部門記賬做出口產(chǎn)品銷售收入的依據(jù)。 出口收匯單證:如銀行出具的出口結(jié)匯水單、外匯管理部門出具的 “已核銷” 證明書。 其他相關(guān)憑證:包括出口退(免)稅申報電子數(shù)據(jù),外貿(mào)企業(yè)需填寫的《外貿(mào)企業(yè)外購應(yīng)稅服務(wù)出口明細(xì)申報表》等相關(guān)申報表,與境外單位簽訂的合同復(fù)印件等。委托代理出口的,需提供委托代理出口協(xié)議原件
我們公司是有出口,也有內(nèi)銷,那在沒有留抵稅額還需要正常申報退稅嗎?申報了退稅是不是要繳稅?
你申報出口免稅也可以