借銀行存款98萬,銷售費用2萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
我們的掛靠放收到了100萬我們的工程款,最后因為開票等費用100萬-讓他們預(yù)付150000-100000讓他們付的材料款-78000的稅=672000 這個怎么來記呢,今天私戶剛收到672000 那幾筆業(yè)務(wù)怎么來記呢
老師,我們是建筑公司,然后開票100萬是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來對外發(fā)工資,開票100萬,但是實際發(fā)放了98萬,其中有2萬的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費,剩下的是退回給民工的工資。我的會計分錄是不是第一筆開票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師你好,我們有一個項目是別人掛靠的,本次收到該工程來款100萬,按合同約定收掛靠人4萬管理費。請我內(nèi)帳應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師,工程行業(yè),我們掛靠人家,然后開票100萬,回款應(yīng)當(dāng)100萬,但是對方收我們2個點稅費2萬,最終收到的工程款98萬,這個分錄怎么做呢
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認為被申請人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
銷售費用沒有發(fā)票能抵扣嗎
你好,可以的,可以扣除的,你在合同里面約定好了給對方的折扣。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。