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老師你好,我們有一個(gè)項(xiàng)目是別人掛靠的,本次收到該工程來款100萬,按合同約定收掛靠人4萬管理費(fèi)。請(qǐng)我內(nèi)帳應(yīng)該怎樣做分錄呢?

2022-04-21 22:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 23:55

借銀行存款100 貸其他業(yè)務(wù)收入4 其他應(yīng)付款96

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借銀行存款100 貸其他業(yè)務(wù)收入4 其他應(yīng)付款96
2022-04-21
你好!這個(gè)對(duì)于你們,是借銀行存款 40 貸其他應(yīng)付款30 其他業(yè)務(wù)收入10
2021-10-18
同學(xué)你好 內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做 掛靠費(fèi)等都計(jì)入費(fèi)用科目
2022-12-28
你好,你們開給掛靠公司的時(shí)候按減去這1.5的金額開
2022-01-15
同學(xué)你好, 其他5%是利潤,人材機(jī)就是30:60:5
2020-08-28
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