您好,后一個才是標準的科目哦
計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
老師好!請教一下,在計提員工工資時,做會計分錄 借:生產(chǎn)成本-工資XX(只是工資,不含五險) 管理費用-工資XX 銷售費用-工資XX 貸:應付職工薪酬-工資XX(計提的是公司部分) 應付職工薪酬-社保費 應付職工薪酬-醫(yī)保費 應付職工薪酬-工傷險 應付職工薪酬-生育險 應付職工薪酬-失業(yè)險
老師計提借管理費用\\工資8000,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\工資8000,應付職工薪酬\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計提借管理費用\\\\工資8000,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\\\工資8000,應付職工薪酬\\\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計提借管理費用\\\\工資8000,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\\\工資8000,應付職工薪酬\\\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師 經(jīng)營所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請問每日加工報表怎么做,要體現(xiàn)原材料進項,加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫統(tǒng)計表中品種與入庫單不一致,以什么為準?
老師個人給村上干活開發(fā)票在電子稅務局上能代開嗎?開勞務嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來了以后,是不是馬上就要在電子稅務局里面,另行申報印花稅,還是等下個月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個主稅,一起申報,謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請問出租的那部分申報租金收入是年收入嗎?申報期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計征
員工應該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報稅的時候是6月份才開始跟他申報,那么這種情況下,那是金額對的,但是這個減免費用費用就會有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應該先做什么
我的意思借:銷售費用,后面二級明細跟啥明細電腦做賬的時候,這里不清選的時候、貸方我是懂的可以選職工工資二級明細,
你的意思借方銷售費用——后面也是跟職工工資明細么
哦哦,銷售費用-職工薪酬-工資,這是工資,如果有福利,三級科目是福利費
我的意思這樣電腦做賬計提工資對不對,商業(yè)企業(yè)
我的意思商業(yè)企業(yè)這樣做賬計提工資,科目寫的和明細對不
您好,科目不合適,要設三級科目,有工資,福利,獎金
銷售費用后面跟工資費,還是職工薪酬,老師昂是這里搞不清
哦哦,是職工薪酬,這是標準的科目
不是呀,我選擇科目就這樣,不加福利、把我說糊涂了
因為我理論手工寫的計提工資 就是:借:銷售費用 貸:應付職工薪酬,工資費
現(xiàn)在要電腦做賬問你科目銷售費用~職工薪酬對不對
我們沒有跟福利費啥三級科目
老師不好意思我沒看清楚,看到你回復答案了,網(wǎng)卡著
您好,三級科目是自己添加的呀,
哦,我們不需要三級科目,因為二級科目寫職工薪酬就可以了
哦哦,那也行的,沒有文件規(guī)定,公司自己根據(jù)需要來寫科目