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老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開(kāi)了專(zhuān)票給租客?,F(xiàn)在專(zhuān)票開(kāi)出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。

2025-09-20 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-20 19:46

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-20 19:50

您好,印花稅是行為稅,你開(kāi)了專(zhuān)票后,應(yīng)該盡快單獨(dú)申報(bào),不能等到下個(gè)月和增值稅、企業(yè)所得稅一起報(bào)。二房東出租辦公用房,印花稅按租金差額計(jì)算,稅率是0.1%,比如你收到租客租金10萬(wàn),付給一房東7萬(wàn),那計(jì)稅依據(jù)就是3萬(wàn),應(yīng)繳印花稅是30000×0.1%=30元。你需要在電子稅務(wù)局的財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)模塊里單獨(dú)操作,不能和其他稅種混在一起報(bào),否則可能逾期產(chǎn)生滯納金

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快賬用戶(hù)8123 追問(wèn) 2025-09-20 19:57

老師,您好,這種印花稅業(yè)務(wù),我以前沒(méi)有操作過(guò),申報(bào)的時(shí)候,在電子稅務(wù)局里,財(cái)產(chǎn)和行為這個(gè)功能里面,要不要上傳什么東西呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 20:01

?您好,在電子稅務(wù)局財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)功能中,需要上傳租賃合同作為附件,同時(shí)填寫(xiě)合同金額、租賃期限等信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅額,確認(rèn)無(wú)誤后提交申報(bào)即可。

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快賬用戶(hù)8123 追問(wèn) 2025-09-20 20:17

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-20 20:18

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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您好 請(qǐng)問(wèn)您附表一里面未開(kāi)票收入嗎
2022-10-14
你好,你在電子稅務(wù)局搜索欄輸入更正為,就可以看下更正申報(bào)
2022-10-14
你好,你什么時(shí)間做的稅務(wù)登記?
2025-04-01
你理解的是正確的哦
2021-06-01
你好,建議與對(duì)方商議, 假如你們開(kāi)了1030元那么收對(duì)方1000元么
2022-07-28
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