1.?確認(rèn)入職時間與申報起始期:以員工實際入職的2月作為個稅累計減除費用計算的起始月份,無論2-3月工資是否為0,均應(yīng)從2月開始累計。 2.?更正申報補提減除費用:在個稅申報系統(tǒng)中,對4-5月的申報記錄進(jìn)行更正。將累計減除費用從4月起算調(diào)整為從2月起算,補提2-3月的減除費用(每月5000元,共10000元),重新計算應(yīng)納稅額,多退少補。 3.?后續(xù)正常申報:6月及以后按正常流程申報,確保累計減除費用連續(xù)計算,與員工實際入職時間一致。
老師,個稅申報里面的人員異動是指稅款所屬期當(dāng)月離入職人員嗎? 9月申報8月個稅,應(yīng)該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發(fā)放工資,8月沒有實際發(fā)放7月的而是6月份的,那這種情況個稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
我七月份的工資,八月份發(fā),九月份申報,九月份申報的是八月份發(fā)的,七月份的工資,但是我的員工是七月份入職的,我在稅局系統(tǒng)里面一錄進(jìn)去嗯,它就會顯示,累計扣除額一個月是5000,那我七月份工資八月份發(fā),九月份申報的時候他就會累計兩個月,那這種是錯誤的還是正確的?那我不是一直有差異在那里
老師您好!我想問一下員工10月入職,11月發(fā)放10月份工資,那我這個月12月份進(jìn)行個稅申報時,申報的是這名員工10月份的工資。該員工累計減除費用應(yīng)該是5000元,但是個稅系統(tǒng)上卻是10000元,這部分我需要怎么處理呢?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報個稅是否是11月份申報10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險一金已交,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險一金,但是在發(fā)放的時候并未扣除個稅,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報個稅的時候,扣除的累計費用是20000,這樣是對的是吧?
老師,在1月份申報個稅時,有一個員工申報的應(yīng)發(fā)工資金額是7807,2月份扣繳個稅40.64,但是實際應(yīng)發(fā)工資金額是7588,應(yīng)發(fā)工資金額申報錯了,需不需要把1月份應(yīng)發(fā)工資修改為7588?修改后個稅金額會有變,但是個稅已扣了,請問這種情況該怎么處理?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師,今年有2次社保漏扣了,次月申報的,小規(guī)模財務(wù)報表都是季報,現(xiàn)在信用等級成c了,怎么辦
豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
你好,老師有個客戶想要業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,我具體開什么項目能滿足客戶的要求
這個是2024年的事情,你現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?
可以通過更正申報來調(diào)整。 如果2024年6月及以后屬期還沒申報,可登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,將稅款所屬月份切換到2月,點擊“申報更正”,補提2-3月的減除費用(每月5000元,共10000元),重新計算應(yīng)納稅額。如果2024年6月屬期個稅已申報,則需前往辦稅服務(wù)廳辦理更正申報。