兩種做法可以更正申報,然后還有一種做法是這個月還有工資嗎?你在這個月申報的時候,給他減去多申報的。
11月初申報個稅是申報10月份實發(fā)員工的工資,也就是員工9月份工資的個稅。但是為什么申報的實發(fā)工資和10月份銀行扣的工資憑證金額不一致?我們是制造業(yè),偶爾有臨時工
你好,老師,請問一下,我們現(xiàn)在3月份是剛發(fā)1月份工資,然后個稅是按收付實現(xiàn)制的,那4月份去申報3月份收到1月份工資的個稅,那問題來了,申報個稅是按實發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資,還有4月份去申報收1月份的工資,那個稅這個要什么時候去扣
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報個稅扣繳稅款,在計算1月工資時是根據(jù)預(yù)算出來的個稅金額,但2月實際發(fā)放時因為某些原因沒有發(fā)放這個員工的工作,3月申報就不能申報這個沒發(fā)放員工工資對嗎?這樣賬上就會有差額,每月申報、核算時都要去核對這個數(shù)?
我公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報2月份個稅申報表的時候,實際是1月份工資表,請問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時候,個稅申報金額和職工薪金所得科目累計數(shù)對不上,差一個月,這種要怎么處理?
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元,后面發(fā)現(xiàn)錯了,做了更正申報。實際應(yīng)扣個稅為3.11元,但是銀行已經(jīng)按照之前的金額扣了個稅,多扣的沒有退回來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
發(fā)現(xiàn)幾個月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計確認,現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補統(tǒng)計確認不行了
老師你好!公司法人,每個人計提工資24366元,也申報了個稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進項稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價稅合計?這個稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財管19題的會計分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價計算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實的。 我作為財務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風險有哪些(就是我可以做的和不能做的)
如果改了扣的個稅金額不一樣,如果這個月減去多申報的那和實發(fā)又對不上了怎么辦
那你們之前給人家算錯了個稅多扣除了。那你去更正申報。
好的,多扣的會退回嗎
一般不退,這個需要看你實際情況。大部分現(xiàn)在是不給退的,留著以后抵扣。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。
公司代繳社保,但費用由個人全部承擔,從工資中扣除,這種情況在申報個稅的時候應(yīng)該怎么填?
你好,專項扣除里面填寫。
是填個人承擔的全部金額,還是個人部分
你好,個人的那一部分填寫