你好,你要收到錢,才能沖減應(yīng)收。
老師,2017年4月份會計(jì)做錯(cuò)一筆賬,借:應(yīng)收賬款85613.21 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額5136.79 貸:主營業(yè)務(wù)收入90750,?,F(xiàn)在我先沖紅:借:應(yīng)收賬款-85613.21 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-5136.79 貸:以前年度損益-90750,更正:借:應(yīng)收賬款90750 貸:以前年度損益85613.21 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額5136.79。后面還有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,我想問是到月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆銷項(xiàng)稅額?
老師您好,年末了應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸方有余額,要結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人做賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分錄怎么做呢?我月末的時(shí)候銷項(xiàng)稅余額四萬,進(jìn)項(xiàng)稅余額三萬六。
老師,一開始做了應(yīng)收暫估,做的價(jià)稅合計(jì)的暫估,應(yīng)交稅費(fèi)做了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,這前后的賬是怎么做的?我不太明白,我現(xiàn)在碰到的賬是開的專用發(fā)票,應(yīng)收賬款沖了應(yīng)收暫估,銷項(xiàng)稅額沖了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖掉,期末無余額
殘保金申報(bào)的平臺是哪個(gè)
老師居民用煤炭增值稅稅率多少?
老師,企查查上面的信息,我家財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是張三,我早上剛把稅務(wù)電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人換成正確的信息了,那企查查上面的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一般怎么更新
小規(guī)模納稅人的納稅優(yōu)惠是?是不是1季度才申報(bào)一次增值稅
支付購買注塑機(jī)配件避雷腳費(fèi)用:960元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師,小規(guī)模公司,建筑服務(wù)異地不超過30萬。是不是不用在報(bào)驗(yàn)戶系統(tǒng)里預(yù)交????
老師,負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司法人因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照,多久不能擔(dān)任新公司的董事。
狀元快車平板激活碼是多少
老師你好,假如?我們深圳賬戶之前收了客戶的貨款,但是沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在要用東莞開發(fā)票,要寫什么證明嘛
業(yè)務(wù)報(bào)銷的做推廣圖費(fèi)用應(yīng)算哪個(gè)科目?
已經(jīng)收到尾款了,沖減之后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅額需要紅沖嗎
你好,這個(gè)不需要。 是這樣的,比如借應(yīng)收賬款113,貸主營業(yè)務(wù)收入,100,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)13 你只管收錢,借銀行存款113,貸應(yīng)收賬款113.這個(gè)應(yīng)收賬款做平就可以了。
我現(xiàn)在的分錄是這樣的,借 應(yīng)收賬款(銷項(xiàng)稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 預(yù)付賬款(價(jià)稅合計(jì))貸 主營業(yè)務(wù)收入
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。 或者說,你想要做什么
是之前財(cái)務(wù)做的,應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅。這筆銷項(xiàng)稅月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。主營收入是收到尾款了一起確認(rèn)。想問一下怎么紅沖
我是要把應(yīng)收賬款這筆銷項(xiàng)稅紅沖了,然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入
你好,這個(gè)沒關(guān)系的。 你收到了錢,正常借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
不是的,我說的這一筆是已經(jīng)收到錢了的
你好,你看你現(xiàn)在做的2個(gè)分錄,第一個(gè)確認(rèn)銷項(xiàng),第二個(gè)確認(rèn)了收入。不需要沖。
一共分三期的項(xiàng)目,上個(gè)月收到最后一筆尾款。現(xiàn)在要把預(yù)付賬款全都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。
然后現(xiàn)在應(yīng)收賬款里多了一筆增值稅
你好,你上面已經(jīng)過收入了。 不需要再次確認(rèn)。
那只要把銷項(xiàng)稅紅沖嗎?因?yàn)橐恢睊煸谫~上了
你好,銷項(xiàng)稅,其實(shí)按現(xiàn)在的會計(jì)制度可以不用結(jié)平
但是他是掛在應(yīng)收賬款下面的,不是應(yīng)交稅費(fèi)
你好,按上面的分錄,你收到客戶錢,就可以借銀行存款,貸應(yīng)收賬款(銷項(xiàng)稅)
不是這個(gè)意思。 我現(xiàn)在看到的的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ,是問怎么把這一筆掛在應(yīng)收賬款下面多出來的銷項(xiàng)稅紅沖了。
你好,這樣吧。如果你覺得不合適。 老師建議你直接紅沖之前的,然后按正確的重新做。
做賬軟件已經(jīng)換了,只能看到之前的
你好,你是只能看到之前的余額還是什么。