先核對(duì):確認(rèn)二季度 13 萬(wàn)繳款記錄(銀行回單、完稅證明),檢查申報(bào)系統(tǒng)是否漏采數(shù)據(jù)。 聯(lián)系稅局:帶著繳款憑證找主管稅務(wù)機(jī)關(guān),說(shuō)明系統(tǒng)未包含二季度已繳 13 萬(wàn)的情況,請(qǐng)求后臺(tái)修正已繳稅額數(shù)據(jù)。 重新計(jì)算:稅局修正后,按 “應(yīng)補(bǔ)稅額 = 984868.12 - 一季度已繳 - 二季度已繳 13 萬(wàn)” ,在系統(tǒng)重新申報(bào)補(bǔ)繳差額即可 。
老師好,問(wèn)下我二季度利潤(rùn)17萬(wàn),申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤(rùn)是6萬(wàn),這樣二季度所得稅就少交了,我想問(wèn)的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候,利潤(rùn)總額數(shù)是不是得填寫(xiě)利潤(rùn)表上的全年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)6萬(wàn)加三季度利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤(rùn)總額沒(méi)有關(guān)系是嗎?二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)應(yīng)交所得稅沒(méi)交那么多,那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
你好 老師我想問(wèn)下 我公司前兩個(gè)季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計(jì)提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤(rùn)表里本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費(fèi)用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
老師好,這個(gè)所得稅延期繳納 有點(diǎn)不太明白。假如 3季度 所得稅是 1萬(wàn) 4季度的所得稅是8000 。按照之前沒(méi)有延緩 我3季度已經(jīng)交了1萬(wàn),4季度就不用交了 可能還要退稅的。 關(guān)鍵現(xiàn)在都是延期繳納了,3季度又沒(méi)交 那我總共要交的所得稅到底是多少?
老師就是我在二季度的時(shí)候報(bào)企業(yè)所得稅,有一個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損100多萬(wàn),已經(jīng)塡寫(xiě)了,現(xiàn)在三季度還要塡寫(xiě)嗎?,這是二季度塡的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在三季度報(bào)所得稅,還要塡嗎
老師,23年第一季度利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了5萬(wàn),導(dǎo)致第一季度所得稅交預(yù)繳了,6月份已經(jīng)更正了,現(xiàn)在準(zhǔn)備繳納第二季度所得稅了,那第一季度利潤(rùn)表是否需要修改
殘保金申報(bào)的平臺(tái)是哪個(gè)
老師居民用煤炭增值稅稅率多少?
老師,企查查上面的信息,我家財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是張三,我早上剛把稅務(wù)電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人換成正確的信息了,那企查查上面的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一般怎么更新
小規(guī)模納稅人的納稅優(yōu)惠是?是不是1季度才申報(bào)一次增值稅
支付購(gòu)買(mǎi)注塑機(jī)配件避雷腳費(fèi)用:960元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師,小規(guī)模公司,建筑服務(wù)異地不超過(guò)30萬(wàn)。是不是不用在報(bào)驗(yàn)戶系統(tǒng)里預(yù)交????
老師,負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司法人因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,多久不能擔(dān)任新公司的董事。
狀元快車(chē)平板激活碼是多少
老師你好,假如?我們深圳賬戶之前收了客戶的貨款,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我們現(xiàn)在要用東莞開(kāi)發(fā)票,要寫(xiě)什么證明嘛
業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的做推廣圖費(fèi)用應(yīng)算哪個(gè)科目?
好的老師 謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝