你好,當時認證了嗎?如果認證了,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉出。
你好,我們是啤酒代理商,購進商品單箱120(含4元押瓶費),銷售150(也是含4元押瓶費)客戶退瓶給我,我們退錢給客戶,我們在退瓶給廠家,廠家退錢給我們!有的時候銷售客戶是不會退瓶的,我們也沒有瓶退給廠家!這個怎么做賬呢!
我們是商貿企業(yè),銷售蜂產品,有自己的品牌,我們和廠家合作,自己購買的品牌標簽,蜂蜜和玻璃罐都是廠家的,現在要生產一瓶蜜,需要怎么做會計分錄?我們下單后,廠家貼好標簽就可以出庫給我們了
老師,我是銷售農用機械一般納稅人企業(yè),去年銷售客戶的農耕機今年給退回來了,我把機械又退回廠家了,我可以開紅字沖去年的發(fā)票嗎?退回廠家的機器我怎么處理呢
老師、我們購買廠家的產品、沒銷售出去,退回給了廠家、會計分錄怎么處理?
老師你好:我們回收空瓶花費2000元,空瓶返回廠家,廠家沒有直接給我們錢,而是我們購買產品時直接做了銷售折扣了,具體多錢分不清。這個分錄怎么寫?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據經驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現質量問題可退貨。根據以往經驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
已經做了入庫了、貨款也已經打給廠家了
錢退回來了沒有,退回來了的話,把應付賬款改成銀行存款。
如果商品說過期了、廠家不給退。那我們這個會計分錄怎么做呢?
你好,那有過期的證明嗎?
產品標簽上有保質期
那你們待會銷售給他的時候就是過期的嗎?這個就過期了,不一定不能使用。
我們直接不銷售了、因為產品過期了、會計分錄要怎么處理呢?(庫存商品過期了、不銷售了、分錄要怎么處理呢)?
沖之前的收入成本,然后再做一個借營業(yè)外支出帶庫存商品。
請問沖之間的收入成本的會計分錄怎么寫?
借銀行存款負數,貸主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數。