你好 1;? 是的; 可以開(kāi)的; 可以開(kāi); 你去年的收入紅沖了。 紅沖收入哈? ?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開(kāi)了一張含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅普通銷(xiāo)售發(fā)票給客戶,后來(lái)對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開(kāi)增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開(kāi)具紅字發(fā)票后,再重新開(kāi)具含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請(qǐng)問(wèn)紅沖發(fā)票和重開(kāi)發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開(kāi)票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開(kāi)給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開(kāi)的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來(lái)呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開(kāi)的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理呢?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開(kāi)票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開(kāi)給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開(kāi)的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來(lái)呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開(kāi)的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理呢?
老師,我是銷(xiāo)售農(nóng)用機(jī)械一般納稅人企業(yè),去年銷(xiāo)售客戶的農(nóng)耕機(jī)今年給退回來(lái)了,我把機(jī)械又退回廠家了,我可以開(kāi)紅字沖去年的發(fā)票嗎?退回廠家的機(jī)器我怎么處理呢
請(qǐng)教各位老師,我公司在2021年10月銷(xiāo)售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開(kāi)具了本臺(tái)設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營(yíng)不佳,到目前還有一部分尾款沒(méi)收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺(tái)機(jī)器退回來(lái),我們?cè)俑兑徊糠皱X(qián).這個(gè)怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開(kāi)一張發(fā)票,還是把我公司開(kāi)給客戶的發(fā)票退回來(lái).已經(jīng)過(guò)去兩年了,還能退票處理嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
那我從廠家購(gòu)入的,我退回去讓廠家給我開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖我入庫(kù)嗎?
你好;? 是的; 紅沖了在處理的??