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請問老師,我這家永茂公司的電費全部是璽源公司使用的,我這分錄這樣子做,對不對?正確的分錄應(yīng)該怎么做?

請問老師,我這家永茂公司的電費全部是璽源公司使用的,我這分錄這樣子做,對不對?正確的分錄應(yīng)該怎么做?
請問老師,我這家永茂公司的電費全部是璽源公司使用的,我這分錄這樣子做,對不對?正確的分錄應(yīng)該怎么做?
請問老師,我這家永茂公司的電費全部是璽源公司使用的,我這分錄這樣子做,對不對?正確的分錄應(yīng)該怎么做?
2023-06-02 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-02 14:30

需要給對方開發(fā)票嗎?開的話可以的。

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快賬用戶8329 追問 2023-06-02 14:31

需要給璽源公司開票,我就是不清楚制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)成本合不合理?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 14:32

啊,直接做其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)收入就行。

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快賬用戶8329 追問 2023-06-02 14:34

意思是把這里的制造費用,改成成本,就行了

意思是把這里的制造費用,改成成本,就行了
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齊紅老師 解答 2023-06-02 14:34

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8329 追問 2023-06-02 14:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-02 14:36

不用客氣,工作愉快。

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需要給對方開發(fā)票嗎?開的話可以的。
2023-06-02
你好;? ? ? ? 這個轉(zhuǎn)的650萬是什么業(yè)務(wù)的款 ; 這個具體業(yè)務(wù)是什么;才好判斷科目的; 你現(xiàn)在做那個公司的科目? ?
2023-06-08
你好;? ?不對的;參考我的分錄:? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 ?
2023-01-06
你好,稍等,馬上寫給你
2021-05-14
借;管理費用-電費4000 貸:銀行存款3000 其他應(yīng)付款-員工1000 員工墊付報銷 借:其他應(yīng)付款-員工1000 貸:銀行存款1000
2021-12-29
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