你好;? ?不對的;參考我的分錄:? ? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ?
老師,這個(gè)累計(jì)折舊的分錄是不是不對?正確的應(yīng)該怎么寫呢?謝謝
老師,你好。請問一下應(yīng)付賬款不付了,怎么做分錄調(diào)整呀?這這個(gè)應(yīng)付款應(yīng)該是以前做錯(cuò)了
老師,本來正確的分錄是第一個(gè),但是21年12月底會計(jì)做的分錄是下面這個(gè),我現(xiàn)在要在22年調(diào)整正確的分錄應(yīng)該怎么調(diào)?
請問老師,我家是小規(guī)模納稅人,這個(gè)銷項(xiàng)稅的分錄做得對不對?可以做正確的分錄給我嗎?
老師,這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么做呀
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
我現(xiàn)在這個(gè)社保不對了,我要去前面找哪里不對。太難了
如果我計(jì)提社保跟工資一起做的話 借:管理費(fèi)用-工資 生產(chǎn)成本-直接人工 管理費(fèi)用-社保 生產(chǎn)成本-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 這樣做對不對?
你好;? ? ?是的;這樣就對的? ?
然后繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款
發(fā)工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 銀行存款
你好;? ?是的; 就這樣來做哈; 你發(fā)工資做了兩筆哈; 做一筆即可? ?
那請問老師,我的數(shù)字怎么不對呀。也不知道是哪里算錯(cuò)了,請問老師用什么方法可以找出來
你好;? ? ? ? 數(shù)字不對; 你檢查每筆金額 ;是不是你輸入錯(cuò)誤了??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?