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老師請問一下,我這個(gè)分錄是不是做得不對呀?正確的應(yīng)該怎么做?

老師請問一下,我這個(gè)分錄是不是做得不對呀?正確的應(yīng)該怎么做?
2023-01-06 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 11:08

你好;? ?不對的;參考我的分錄:? ? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ?

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:09

我現(xiàn)在這個(gè)社保不對了,我要去前面找哪里不對。太難了

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:12

如果我計(jì)提社保跟工資一起做的話 借:管理費(fèi)用-工資 生產(chǎn)成本-直接人工 管理費(fèi)用-社保 生產(chǎn)成本-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 這樣做對不對?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:14

你好;? ? ?是的;這樣就對的? ?

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:17

然后繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:18

發(fā)工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:23

你好;? ?是的; 就這樣來做哈; 你發(fā)工資做了兩筆哈; 做一筆即可? ?

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:24

那請問老師,我的數(shù)字怎么不對呀。也不知道是哪里算錯(cuò)了,請問老師用什么方法可以找出來

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:28

你好;? ? ? ? 數(shù)字不對; 你檢查每筆金額 ;是不是你輸入錯(cuò)誤了??

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:51

不客氣的; 幫到你就好? ?

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2023-01-06
需要給對方開發(fā)票嗎?開的話可以的。
2023-06-02
你好 、 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-06-23
您好,因?yàn)槭且郧白鲥e(cuò)了的話,是需要做以前分錄的紅字分錄。
2020-12-15
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入? 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2021-04-08
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