同學你好 更正申報不可以嗎
老師您好,我們是一般納稅人,19年銷項稅多填寫了,導致多交了增值稅,能在20年申報增值稅時調整嗎
發(fā)現(xiàn)2年前的會計申報增值稅銷售額填錯了,導致多交了600多增值稅,怎么調賬
沒有計提,之前的報表進項有個數(shù)填錯了,最后導致補交了%0多塊增值稅。
發(fā)現(xiàn)去年的一張銷項發(fā)票入賬錯誤了,主營業(yè)務收入入賬金額少記了2元,銷項稅額多記了2元,導致轉出未交增值稅多轉了2元元,應交稅費-未交增值稅貸方有余額,請問怎么調整
無票銷售額,報增值稅時,自動出來的稅額比會計賬上的少,之前沒發(fā)現(xiàn),導致增值稅的銷項稅和賬上的不一致,如何調整?
老師我們對公賬戶上收到客戶個人轉賬8萬多,我們是小規(guī)模家裝設計、工程的公司,,那收到的這個工程款?設計費8萬多,我們該如何做賬?必須得按收入處理嗎?需要給對方個人開票嗎?要是不按收入處理可以走別的科目嗎
老師,員工工資從7000突然漲到1.7萬,會引起稅務局預警么
老師,企業(yè)是一般納稅人,進項大于銷項的情況下,是否需要結轉進銷項?分錄應該如何做?
老師,請教一個問題,這個項目的審計費金額是79749元嗎,甲方是扣掉審計費之后是8195609元嗎
老師,你好,我們公司有一個保潔兼職人員,一個月600,這個費用怎么給他比較合適,正規(guī),能放工資表嗎?但是又沒有社保啥的
一般納稅人公司,自產自銷藥材,可以免稅嗎?增值稅所得稅
老師 一般納稅人 開租賃費是交多少個點的稅
老師發(fā)票開重復了,對方不讓紅沖,現(xiàn)在要把這金額少開,怎么做?做折扣嗎
老師您好 想請教個問題 社會團體收到以捐贈方式入資 會計分錄應該掛什么科目
郭老師,我們23年一張發(fā)票稅務要我們轉出,然后23年的匯算清繳申報表也要更正,我匯算的可以更正,我賬23年的不能更正,我更正在哪年,怎么做賬
老板閑麻煩,不想更正
那你按照申報的來做收入嗎
老師好,我是剛來這家公司,前面的沒有賬,老板讓我補以前的賬,我是按照實際的做的收入,跟以前差的咋做調整呢
同學你好 為啥會有差額呢