同學,你好
這個不會的
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師,您好,我公司需要到稅務局代開一些勞務發(fā)票,沖臨時工工資賬,一年最多開五次,每次兩萬,稅務局說到時候可以退稅,年收入低于12萬的按百分之三扣,也就是兩萬塊錢的票可以退稅三千四,那么這個退稅如果是公司員工去的話可能年收入加起來會超過十二萬了,這個應該怎么辦呢
老師,之前我公司工資都做了管理科目,現(xiàn)在要調整到主營業(yè)務成本,會導致調理費用負數1000多萬,這個會不會引起稅務預警
老師好,注冊資本從原來的5000萬減至50萬,然后實收資本到位了220萬,當減到50萬后實收資本在報表上產生了期初期末變化,會引起稅務局的預警稽查嗎?然后老股東撤資帶走原實繳的資金,新股東要馬上注冊資本到位嗎?如果不到位會有什么風險,然后轉讓金額會變成零,新股東再轉讓的股份的時候轉讓過來的就是收益了嗎?
請問老師,收到稅務人員預警提示,有員工申訴沒在單位任職,卻報了工資薪金,我們怎么樣處理合適,如果對方撤訴后我們需要怎么像稅局反饋
老師,施工單位有整理檔案的經營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質么
老師您好 現(xiàn)在計提所得稅費用和遞延所得稅費用 請問應該怎么計算
老師,請問一下我們老板給我拿了幾個個體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
143700(含稅點13%),求18%稅點是多少
老師,給員工不交社保的會計賬怎么做呀?同時申報個稅的時候得怎么申報呀?
老師您好,出口退稅備案這幾個這幾個紅框部分該怎么選擇呢
老師,領導用私人的錢買的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費用付的美金沒有發(fā)票,怎么報銷入賬?
印花稅沒有核定, 修公路鋪瀝青,材料是承包出去的,人工按勞務費的?問承包合同需要交稅嗎?怎么交,按次?按季?按年?
老師,實操中紅沖收入是借:銀行存款(負數),貸:主營業(yè)務收入(負數),貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(負數)嗎?因為損益類收入月末要結轉到本年利潤,所以平時收入就最好只有貸方有數字?
不會說工資申報異常什么的是么?
同學,你好
這個不會的
那什么情況下會預警呢?工資成本突然增加會引起異常么
同學,你好
當你的個稅申報和你匯算清繳里面工資數差距太大的時候,會預警
當你的個稅申報和你匯算清繳里面工資數差距太大的時候,這種情況怎樣會發(fā)生呢?能舉個例子么
同學,你好
比如你一年個稅申報系統(tǒng)里面的總金額是100萬,但是你匯算清繳里面工資數,就是做費用做了300萬。
那就是匹配不上
如果每個月都交個稅的話,如實申報的話,那匯算清繳的時候是不是通常員工幾乎就不會出現(xiàn)補個稅的情況了啊
同學,你好
如果員工沒有其他收入,一般不會出現(xiàn)補個稅的情況
那如果每個月做到工資如實申報,那是不是也就不會出現(xiàn)您上述說的匹配不上的情況了啊
同學,你好
嗯嗯,是的